內部控制與操作風險管理——操作實務指南 第2版 圖書 ![](/liaode/images/fjie0.gif)
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在大數據創新科技時代,企業數字化環境下,迫切需要建立規範性的內部控制制度。本書通過美國安然(Enron)、世通(WorldCom)公司欺詐、會計丑聞和金融危機等典型案例,闡述《薩班斯·奧克斯利法案》《巴塞爾新資本協議》《COSO內部控制整合框架》《ICI內部控制建設方法論》以及我國《企業內部控制基本規範》《企業內部控制應用指引(18項)》、國資委《關於加強中央企業內部控制體繫建設與監督工作的實施意見》的通知精神為基準的內部控制體繫建設。以國際標準和方法論融合我國企業建立內部控制制度的規範性、流程管理、操作風險管理、信息繫統操作風險控制、ICI信息繫統控制評估、內部控制規範性應用實務指南案例,構建基於公司層面、業務層面、信息科技層面全覆蓋的內部控制體繫,強化企業內部控制管理人纔培訓,為企業穩健運營保駕護航,防範和化解營運風險,提高經濟效益。本書可以作為金融機構、大中型企業(公司)董事、監事、等
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