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  • 中國上市公司內部控制報告(2013)/迪博內部控制與企業風險管理繫列叢書
    該商品所屬分類:管理 -> MBA
    【市場價】
    492-713
    【優惠價】
    308-446
    【介質】 book
    【ISBN】9787121216176
    【折扣說明】一次購物滿999元台幣免運費+贈品
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    內容介紹



    • 出版社:電子工業
    • ISBN:9787121216176
    • 作者:胡為民
    • 頁數:283
    • 出版日期:2013-10-01
    • 印刷日期:2013-10-01
    • 包裝:平裝
    • 開本:16開
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字數:236千字
    • 胡為民主編的《中國上市公司內部控制報告(2013)》的主要特點是實用性強,采用定量分析與定性分析、案例研究與實證研究相結合的研究方法對上市公司內部控制信息披露狀況和內部控制水平進行了較為繫統和科學客觀的研究,力圖為企業內部控制評價提供*為可靠的保障,為相關人士進行中國上市公司內部控制與風險管理研究提供*全面、*真實、***的信息。本書適合監管機構的相關人士,公司董事、監事、**管理人員,內部控制和風險管理職能部門、內部控制咨詢和審計機構的相關人士,注冊會計師,第三方研究機構以及對企業內部控制和風險管理感興趣的朋友閱讀和參考。
    • 胡為民主編的《中國上市公司內部控制報告 (2013)》對2012年中國內部控制現狀進行全景式介紹 和分析,力圖有利於學術界和實務界對上市公司內部 控制現狀的理解,發掘新的學術研究問題,並希望能 對內部控制政策制定和監管改進提供一些借鋻。《中 國上市公司內部控制報告(2013)》實用性強,采用定 量分析與定性分析、案例研究與實證研究相結合的研 究方法對上市公司內部控制信息披露狀況和內部控制 水平進行了較為繫統和科學客觀的研究。
    • 第一章 總論 1
      一、樣本選取與數據來源 2
      二、內部控制評價報告 6
      三、內部控制評價缺陷 8
      四、內部控制咨詢機構聘請情況 14
      五、內部控制審計報告 15
      第二章 納入強制實施範圍的上市公司內部控制體繫執行情況 38
      一、納入強制實施範圍的上市公司 39
      二、納入強制實施範圍的上市公司基本情況 40
      三、納入強制實施範圍的上市公司內部控制評價報告 45
      第三章 各轄區上市公司內部控制實施情況 53
      一、各轄區上市公司內部控制評價報告 54
      二、各轄區上市公司內部控制缺陷 58
      三、各轄區上市公司內部控制咨詢機構聘請情況 64
      四、各轄區上市公司內部控制審計報告 66
      第四章 各行業上市公司內部控制實施情況 77
      一、各行業上市公司面臨的主要風險 79
      二、各行業上市公司內部控制評價報告 157
      三、各行業上市公司內部控制缺陷 161
      四、各行業上市公司內部控制審計報告 166
      第五章 上市公司內部控制典型案例分析 172
      一、北大荒內部控制典型案例分析 173
      二、貴糖股份重大會計差錯變*典型案例分析 186
      三、萬福生科財務造假案分析 198
      第六章 上市公司內部控制指數與實證研究 217
      一、2012年上市公司內部控制指數 218
      二、內部控制實證研究 266
      第七章 上市公司實施內部控制存在的問題與政策建議 271
      一、總結 272
      二、存在的問題 274
      三、政策建議 277
      附錄A 關於2012年主板上市公司分類分批實施企業內部控制
      規範體繫的通知 281
      參考文獻 284
     
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