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  • 中國上市公司內部控制報告(2015)/迪博內部控制與企業風險管理繫列叢書
    該商品所屬分類:管理 -> MBA
    【市場價】
    460-668
    【優惠價】
    288-418
    【介質】 book
    【ISBN】9787509564516
    【折扣說明】一次購物滿999元台幣免運費+贈品
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    內容介紹



    • 出版社:中國財經
    • ISBN:9787509564516
    • 作者:編者:胡為民
    • 頁數:296
    • 出版日期:2015-11-01
    • 印刷日期:2015-11-01
    • 包裝:平裝
    • 開本:16開
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字數:240千字
    • 胡為民主編的《中國上市公司內部控制報告(2015)/迪博內部控制與企業風險管理繫列叢書》旨在對中國A股上市公司2014年度內部控制體繫實施情況進行全景式介紹和分析,力圖加深理論界和實務界對上市公司內部控制現狀的理解,並希望能為企業完善內部控制體繫、監管層制定和改進內部控制政策提供一些參考借鋻。全書共分為六章。通過采用定量與定性分析相結合的研究方法對我國上市公司信息披露狀況和內部控制水平進行較為繫統和科學客觀的研究,力圖為企業開展內部控制規範建設和內部控制評價提供*為可靠的借鋻參考,為相關人士進行中國上市公司內部控制與風險管理研究提供*全面、*真實、***的信息。
    • 2015年,是企業內部控制基本規範及配套指引正 式實施的第五個年頭。根據財政部和證監會關於主板 上市公司分類分批實施企業內部控制規範體繫的時間 要求,目前我國企業內部控制規範實施範圍已從境內 外同時上市公司、中央和地方國有控股上市公司以及 總市值和平均淨利潤符合要求的部分公司擴展到所有 主板上市公司。上市公司內部控制信息披露的質量, 不僅反映自身是否已經建立完善的內部控制繫統和有 效履行信息披露的責任,更會影響投資者、債權人以 及監管者的判斷和決策。 胡為民主編的《中國上市公司內部控制報告 (2015)/迪博內部控制與企業風險管理繫列叢書》采 用定性與定量研究相結合的方法,全方位、多維度的 分析了中國上市公司2014年度內部控制實施情況,並 對2011—2014年度中國上市公司內部控制實施情況進 行趨勢分析,為監管部門、上市公司高管層、投資者 、機構研究人員以及社會公眾全面了解、評價上市公 司內部控制的狀況提供參考借鋻: 對上市公司內部控制體繫建設整體情況進行統計 分析,如內部控制評價報告、內部控制審計報告和內 部控制缺陷等披露情況; 對納入強制實施範圍的上市公司內部控制體繫執 行情況進行描述性統計; 對各行業上市公司內部控制情況進行研究,總結 各行業上市公司內部控制實施特點; 對各轄區上市公司內部控制情況進行研究,總結 各轄區上市公司內部控制實施特點; 運用迪博·中國上市公司內部控制指數體繫對上 市公司內部控制整體水平以及各行業、各轄區上市公 司內部控制水平進行量化分析。
    • 第一章 總論
      一、樣本選取與數據來源
      二、內部控制評價報告
      三、內部控制評價缺陷
      四、2011—2014年度內部控制評價情況對比
      五、內部控制審計報告
      六、2011—2014年度內部控制審計情況對比
      第二章 納入強制實施範圍的上市公司內部控制體繫執行情況
      一、2014年度納入強制實施範圍的上市公司名單
      二、納人強制實施範圍的上市公司基本情況
      三、納人強制實施範圍的上市公司內部控制評價報告披露情況
      四、納入強制實施範圍的上市公司內部控制缺陷披露情況
      五、納入強制實施範圍的上市公司內部控制審計情況
      六、2011—2014年度納入強制實施範圍上市公司變化情況
      第三章 各轄區上市公司內部控制實施情況
      一、各轄區上市公司基本情況
      二、指標選取
      三、北京轄區上市公司內部控制報告
      第四章 各行業上市公司內部控制實施情況
      一、各行業上市公司基本情況
      二、指標選取
      三、房地產業上市公司內部控制報告
      第五章 內部控制指數
      一、樣本選取與數據來源
      二、上市公司內部控制評級總體情況
      三、分轄區上市公司內部控制評級情況
      四、分行業上市公司內部控制評級情況
      第六章 上市公司內部控制存在的問題及政策建議
      一、上市公司內部控制存在的問題
      二、政策建議
     
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