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  • 中國上市公司內部控制報告(2014)/迪博內部控制與企業風險管理繫列叢書
    該商品所屬分類:經濟 -> 中國經濟
    【市場價】
    492-715
    【優惠價】
    308-447
    【介質】 book
    【ISBN】9787509558706
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    內容介紹



    • 出版社:中國財經
    • ISBN:9787509558706
    • 作者:胡為民
    • 頁數:378
    • 出版日期:2015-01-01
    • 印刷日期:2015-01-01
    • 包裝:平裝
    • 開本:16開
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字數:315千字
    • 胡為民主編的《迪博內部控制與企業風險管理繫列叢書:中國上市公司內部控制報告(2014)》共分為七章。第一章依據企業公開披露的2013年度內部控制評價報告、內部控制審計報告等相關信息,全面介紹了中國上市公司2013年度內部控制披露現狀;第二章具體分析了截至2013年度,納入強制實施範圍的1052家主板上市公司的內部控制體繫執行情況;第三章從行業的角度,選取了銀行業和建築業兩個典型行業進行分析,並與美國相關行業上市公司內控實施情況對比,以期為企業、監管機構等提供借鋻;第四章以轄區為視角,選取了北京和上海兩個典型轄區進行分析,探討轄區上市公司內部控制實施的特點;第五章以“迪博·中國上市公司內部控制指數”為工具,介紹了2013年度中國上市公司內部控制評級總體情況,以及分行業、分轄區評級情況;第六章選取了2013年度公眾較為關注的三個內部控制典型案例進行深入分析,以期為企業實施內部控制提供警示,也為監管層和研究者提供參考;第七章在前述章節的基礎上,分析總結了我國上市公司內部控制體繫建設和信息披露中存在的主要問題,並提出了相應的政策建議。
    • 自2008年《企業內部控制基本規範》發布至今, 越來越多的上市公司開始加入到企業內部控制規範體 繫建設的大潮中。2011年,我國境內外同時上市公司 率先施行內部控制規範體繫2012年,主板國有控股上 市公司開始全面實施內部控制體繫的建立健全工作 2013年,內部控制規範體繫實施範圍進一步推廣至主 板非國有控股上市公司,超7成的主板上市公司納入 內部控制強制實施範圍。 胡為民主編的《迪博內部控制與企業風險管理繫 列叢書:中國上市公司內部控制報告(2014)》采用定 性與定量研究相結合的方法,全方位、多維度的分析 了中國上市公司2013年內部控制實施情況,並對 2011-2013年中國上市公司內部控制實施情況進行趨 勢分析,為監管部門、上市公司高管層、投資者、機 構研究人員以及社會公眾全面了解、評價上市公司內 部控制的狀況提供參考借鋻: 對上市公司內部控制體繫建設整體情況進行統計 分析,如內部控制評價報告、內部控制審計報告和內 部控制缺陷等披露情況; 對納入強制實施範圍的上市公司內部控制體繫執 行情況進行描述性統計; 對各行業上市公司內部控制情況進行研究,並對 比中美相應行業內部控制實施水平; 對各轄區上市公司內部控制情況進行研究,總結 各轄區上市公司內部控制實施特點; 運用迪博·中國上市公司內部控制指數體繫對上 市公司內部控制整體水平以及各行業、各轄區上市公 司內部控制水平進行量化分析; 通過內部控制典型案例研究,深層次分析上市公 司內部控制失效的內在原因。
    • 第一章 總論
      一、樣本選取與數據來源
      二、內部控制評價報告
      三、內部控制評價缺陷
      四、內部控制審計報告
      第二章 納入強制實施範圍的上市公司內部控制體繫執行情況
      一、2013年度納入強制實施範圍的上市公司名單
      二、納入強制實施範圍的上市公司基本情況
      三、納入強制實施範圍的上市公司內部控制評價報告披露情況
      四、納入強制實施範圍的上市公司內部控制評價缺陷披露情況
      五、納入強制實施範圍的上市公司內部控制審計情況
      第三章 各行業上市公司內部控制報告
      一、基本介紹
      二、銀行業上市公司內部控制報告
      三、建築業上市公司內部控制報告
      第四章 各轄區上市公司內部控制報告
      一、基本介紹
      二、北京轄區上市公司內部控制報告
      三、上海轄區上市公司內部控制報告
      第五章 中國上市公司內部控制指數
      一、樣本選取與數據來源
      二、上市公司內部控制評級總體情況
      三、分行業上市公司內部控制評級情況
      四、分轄區上市公司內部控制評級情況
      第六章 上市公司內部控制典型案例分析
      一、G公司內部控制典型案例
      二、S公司內部控制典型案例
      三、C公司內部控制典型案例
      第七章 上市公司實施內部控制存在的問題及政策建議
      一、對企業內部控制的認識
      二、上市公司內部控制建設和運行過程中存在的問題
      三、上市公司內部控制信息披露方面存在的問題
      四、中小板、創業板上市公司內部控制建設和運行存在的問題
      五、政策建議
      附錄一:關於2012年主板上市公司分類分批實施企業內部控制規範體繫的通知
      附錄二:公開發行證券的公司信息披露編報規則第21號——年度內部控制評價報告的一般規定
      附錄三:證監會和財政部《公開發行證券的公司信息披露編報規則第21號——年度內部控制評價報告的一般規定》參考格式
     
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