[ 收藏 ] [ 简体中文 ]  
臺灣貨到付款、ATM、超商、信用卡PAYPAL付款,4-7個工作日送達,999元臺幣免運費   在線留言 商品價格為新臺幣 
首頁 電影 連續劇 音樂 圖書 女裝 男裝 童裝 內衣 百貨家居 包包 女鞋 男鞋 童鞋 計算機周邊

商品搜索

 类 别:
 关键字:
    

商品分类

  • 新类目

     管理
     投资理财
     经济
     社会科学
  • 商業銀行內部控制評價(審計與內部控制繫列)
    該商品所屬分類:管理 -> 管理
    【市場價】
    353-512
    【優惠價】
    221-320
    【作者】 蔣建華編著 
    【所屬類別】 圖書  管理  金融/投資  貨幣銀行學 
    【出版社】復旦大學出版社 
    【ISBN】9787309086690
    【折扣說明】一次購物滿999元台幣免運費+贈品
    一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品
    一次購物滿3000元台幣92折+免運費+贈品
    一次購物滿4000元台幣88折+免運費+贈品
    【本期贈品】①優質無紡布環保袋,做工棒!②品牌簽字筆 ③品牌手帕紙巾
    版本正版全新電子版PDF檔
    您已选择: 正版全新
    溫馨提示:如果有多種選項,請先選擇再點擊加入購物車。
    *. 電子圖書價格是0.69折,例如了得網價格是100元,電子書pdf的價格則是69元。
    *. 購買電子書不支持貨到付款,購買時選擇atm或者超商、PayPal付款。付款後1-24小時內通過郵件傳輸給您。
    *. 如果收到的電子書不滿意,可以聯絡我們退款。謝謝。
    內容介紹



    開本:16開
    紙張:膠版紙
    包裝:平裝

    是否套裝:否
    國際標準書號ISBN:9787309086690
    叢書名:審計與內部控制繫列

    作者:蔣建華編著
    出版社:復旦大學出版社
    出版時間:2012年05月 


        
        
    "

    內容簡介

    本書借鋻國際商業銀行內部控制經驗,結合我國商業銀行的實際,闡述了商業銀行內部控制的基本原理、商業銀行所特有的內部控制繫統的風險控制點、控制措施,詳細介紹了對其主要業務內部控制進行測試評價的技術與方法、測試程序與具體操作示例。
    《審計與內部控制繫列:商業銀行內部控制評價》具有下列特點:第一,以全面風險管理為導向,詳細介紹了商業銀行主要業務環節的內部控制風險點及其評價要點。第二,理論與業務相結合,在對商業銀行經營與業務管理的各個環節做一定闡述的基礎上提出內部控制與評價的內容、方式與方法。第三,對商業銀行的主要業務內部控制及其評價進行了詳細、具體的闡述。《審計與內部控制繫列:商業銀行內部控制評價》觀點前瞻,內容翔實,通俗易懂,並能用於實戰。

    目錄
    第一篇 商業銀行內部控制理論篇
    第一章 商業銀行內部控制概述
    第一節 商業銀行內部控制的定義
    第二節 商業銀行內部控制的目標
    第三節 商業銀行內部控制的原則
    第四節 商業銀行內部控制的組成要素
    第二章 商業銀行內部控制評價
    第一節 COSO模式關於商業銀行內部控制評價標準
    第二節 巴塞爾委員會關於商業銀行內部控制評價標準
    第三節 國際商業銀行內部控制評價方法
    第四節 商業銀行內部控制評價程序
    第五節 商業銀行內部控制評級
    第三章 授信業務
    第一節 授信業務內部控制

    第一篇 商業銀行內部控制理論篇
    第一章 商業銀行內部控制概述
    第一節 商業銀行內部控制的定義
    第二節 商業銀行內部控制的目標
    第三節 商業銀行內部控制的原則
    第四節 商業銀行內部控制的組成要素
    第二章 商業銀行內部控制評價
    第一節 COSO模式關於商業銀行內部控制評價標準
    第二節 巴塞爾委員會關於商業銀行內部控制評價標準
    第三節 國際商業銀行內部控制評價方法
    第四節 商業銀行內部控制評價程序
    第五節 商業銀行內部控制評級

    第二篇 商業銀行主要業務內部控制與評價
    第三章 授信業務
    第一節 授信業務內部控制
    第二節 貸款業務內部控制評價
    第四章 資金業務
    第一節 資金業務內部控制
    第二節 資金業務內部控制評價
    第五章 存款和櫃臺業務
    第一節 存款和櫃臺業務內部控制
    第二節 存款和櫃臺業務內部控制評價
    第六章 支付結算業務
    第一節 支付結算業務內部控制
    第二節 支付結算業務內部控制評價
    第七章 中間業務
    第一節 中間業務內部控制
    第二節 中間業務內部控制評價
    第八章 聯行清算業務
    第一節 聯行往來業務內部控制
    第二節 聯行往來業務內部控制評價
    第九章 會計管理
    第一節 商業銀行會計繫統風險
    第二節 商業銀行會計繫統內部控制要素
    第三節 會計管理活動內部控制重點
    第四節 會計檔案流程圖及風險控制點
    第五節 會計管理活動內部控制要點
    第十章 產品開發
    第一節 產品開發活動流程
    第二節 產品開發活動風險評價與控制表
    第十一章 計劃與財務
    第一節 計劃與財務活動內部控制
    第二節 計劃與財務活動內部控制評價
    第十二章 安全保衛

    第三篇 商業銀行內部控制評價實踐
    第十三章 商業銀行內部控制評價方法和計分方法
    第一節 商業銀行內部控制評價的常用方法
    第二節 內部控制評價計分方法表
    第十四章 商業銀行內部控制過程評價操作示例
    第一節 過程評價——授信業務內部控制評價操作示例
    第二節 過程評價——資金業務內部控制評價操作示例
    第三節 過程評價——存款和櫃臺業務內部控制評價操作示例
    第四節 過程評價——主要中間業務內部控制評價操作示例
    第五節 過程評價——計劃與財務活動內部控制評價操作示例
    第六節 過程評價——會計管理活動內部控制評價操作示例
    第七節 過程評價——計算機繫統內部控制評價操作示例
    第八節 過程評價——產品開發活動內部控制評價操作示例
    第九節 過程評價——安全保衛活動內部控制評價操作示例
    第十節 過程評價——公司治理、三會一層職責、評價與糾正活動內部控制評價操作示例
    第十五章 商業銀行內部控制審計案例
    第一節 商業銀行內部控制現場檢查與評估方案
    第二節 商業銀行內部控制過程檢查評價內容(兼調查問卷)
    第三節 商業銀行主要業務和管理活動內部控制評價要點
    第四節 商業銀行內部控制評價報告示例
    附錄 商業銀行內部控制評價試行辦法
    參考文獻



     
    網友評論  我們期待著您對此商品發表評論
     
    相關商品
    在線留言 商品價格為新臺幣
    關於我們 送貨時間 安全付款 會員登入 加入會員 我的帳戶 網站聯盟
    DVD 連續劇 Copyright © 2024, Digital 了得網 Co., Ltd.
    返回頂部