本書借鋻國際商業銀行內部控制經驗,結合我國商業銀行的實際,闡述了商業銀行內部控制的基本原理、商業銀行所特有的內部控制繫統的風險控制點、控制措施,詳細介紹了對其主要業務內部控制進行測試評價的技術與方法、測試程序與具體操作示例。
《審計與內部控制繫列:商業銀行內部控制評價》具有下列特點:第一,以全面風險管理為導向,詳細介紹了商業銀行主要業務環節的內部控制風險點及其評價要點。第二,理論與業務相結合,在對商業銀行經營與業務管理的各個環節做一定闡述的基礎上提出內部控制與評價的內容、方式與方法。第三,對商業銀行的主要業務內部控制及其評價進行了詳細、具體的闡述。《審計與內部控制繫列:商業銀行內部控制評價》觀點前瞻,內容翔實,通俗易懂,並能用於實戰。