【新華正版】企業內部控制審計 9787302470311 清華大學出版社 經
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本書是根據《企業內部控制審計指引》《企業內部控制審計指引實施意見》《企業內部控制審計問題解答》中有關規定和要求,以及《企業內部控制審計(靠前版)》教材使用情況編寫完成。本書契合當前大力推進內部控制規範體繫時代背景,具有內容科學、結構明晰、案例充分、易於學習和講授等特點。本書可作為高等院校的會計學、審計學專業乃至其他管理類專業的必修課或選修課教材,也可作為會計師事務所及其他工商企業管理人員的學習參考書和工作指導書。
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