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出版社:電子工業
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ISBN:9787121113413
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作者:趙立新//程緒蘭//胡為民
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頁數:195
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出版日期:2010-07-01
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印刷日期:2010-07-01
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包裝:平裝
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開本:16開
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版次:1
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印次:1
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字數:170千字
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2008年6月28日,財政部等五部委聯合發布了《企業內部控制基本規範》,並規定自2011年起在境內外同時上市的公司實施,2012年起在主板上市公司實施。本書在充分解讀《企業內部控制基本規範》的基礎上,提出一套內部控制體繫構建的程序、方法論與模式,詳細介紹了上市公司內部控制的體繫構建、維護、自我評價與審計,特別是根據上市公司業務特點,對關聯交易、並購和信息披露事項進行風險分析,並提出控制建議。
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第1章 內部控制概述 1.1 內部控制發展歷程 1.2 上市公司內部控制實施必要性 第2章 上市公司內部控制體繫構建 2.1 內部控制體繫構建組織保障 2.2 內部控制體繫構建計劃 2.3 內部控制現狀評估 2.4 內部控制體繫構建 2.5 內部控制維護 第3章 內部控制評價 3.1 內部控制評價組織 3.2 內部控制評價範圍和內容 3.3 內部控制評價程序和方法 3.4 內部控制評價報告 第4章 內部控制審計 4.1 內部控制評價與內部控制審計的關繫 4.2 內部控制審計的範圍和內容 4.3 內部控制審計的程序和方法 4.4 內部控制審計示例 4.5 內部控制審計報告 第5章 上市公司應特別關注的內部控制事項 5.1 關聯交易 5.2 並購 5.3 信息披露
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