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  • 內部控制案例研究
    該商品所屬分類:圖書 ->
    【市場價】
    155-224
    【優惠價】
    97-140
    【作者】 劉華 
    【出版社】上海財大 
    【ISBN】9787564215095
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    內容介紹



    出版社:上海財大
    ISBN:9787564215095
    商品編碼:1028099744

    開本:32
    出版時間:2012-12-01

    代碼:25
    作者:劉華

        
        
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    基本信息

    • 商品名稱:內部控制案例研究
    • 作者:劉華
    • 代碼:25
    • 出版社:上海財大
    • ISBN號:9787564215095

    其他參考信息

    • 出版時間:2012-12-01
    • 印刷時間:2012-12-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 開本:32開
    • 包裝:平裝
    • 頁數:196
    • 字數:166千字

    編輯推薦語

    劉華所著的《內部控制案例研究》將繫統介紹典型行業中**公司的內部控制特色和經驗,總結近期社會關注度高的重大內部控制失敗案例的教訓,力求縱覽中西,有比較鋻別,並深人專題,為我國企業加強內部控制建設提供經驗參考和有益啟示。

    內容提要

    劉華所著的《內部控制案例研究》內容簡介:企業內部控制因企業所處 環境、行業和規模的差異,以及在戰略、文化觀念上的不同取舍,蘊含著豐 富多變的實踐縱深。作為一門應用科學和集合科學,內部控制尤為強調理論 運用於實踐並產生實質性社會貢獻,是*能體現經營管理智慧、事關企業成 敗和可持續發展的一種繫統工具。
         在明確內部控制建設的宏觀背景及現實意義的基礎上,《內部控制案例 研究》繫統地介紹典型行業中**公司的內部控制特色和經驗,總結近期社 會關注度高的重大內部控制失敗案例的教訓,力求中西結合,比較鋻別,並 深入專題,為我國企業加強內部控制建設提供經驗參考和有益啟示。
         如果你有美國蘋果公司那樣的霸氣,你可以選擇全面控制,成為全世界 ***的公司。如果你有日本三井物產公司那樣的低調,你可以選擇隱性控 制,精心打造看似不起眼但影響無處不在的隱形帝國。總之,內部控制所扮 演的角色可能不一而足,但百年基業一定離不開強有力的內部控制支撐。
        

    作者簡介

    上海財經大學會計學院副教授,會計學博士、碩士生導師,中國注冊會計師.《上海會計管理》責任編輯,研究領域為審計理論與實務、內部控制建設和證券市場治理,研究特點為案例與法規研究。 負責上海財經大學研究生”審計研究”及MPAcc”**審計理論與實務”課程.研究生“審計研究”案例教學獲上海財經大學校級教學成果二等獎。本科生審計課程建設與案例教學及成本會計精品課程建設獲上海財經大學校級教學成果一等獎,負責完成審計實驗室和“審計學”精品課程建設,開設本科生“審計案例”和商學院MBA“審計學專題”選修課。 完成”證券市場內部控制繫統研究”及參與“注冊會計師制度與社會經濟、環境發展之間的關繫”科研課題。出版《審計理論與實務研究——案例結合法》、《審計案例研究》、《審計理論與案例》、《審計治理規範與案例》、《證券市場制度建設與案例研究》和《證券公司內部控制繫統研究》等學術專著。編寫《中國大百科全書》審計詞條和《大辭海》經濟卷會計學科框架、財務會計、審計和會計史詞條。參編研究生教材《審計研究前沿》。發表在《審計研究》、《財經研究》和《財務與會計》等期刊的專業論文上百篇。其中.在《財務與會計》的域外采風和點睛繫列欄目.發表近20期的內部控制論文.還在《納稅人報》連續刊登10餘期的內部控制案例文章,內部控制理論和案例研究論文總量近40篇。發表在《解放日報》的理論成果近30篇,呈送中央政策內參4份。 長期為上市公司、企業集團和會計師事務所提供審計理論與實務、內部控制和審計領域的專業培訓和設計咨詢,擔任CPA《審計》考前輔導核心師資。

    目錄

    前言
    **章 內部控制建設的意義與思路
    **節 內部控制建設的宏觀背景
    第二節 內部控制建設的現實意義
    第三節 內部控制建設的基本思路
    第二章 國外內部控制經驗案例分析
    **節 美國蘋果公司內部控制案例分析
    第二節 美國通用電氣公司內部控制案例分析
    第三節 美國沃爾瑪公司內部控制案例分析
    第四節 日本三井物產綜合商社內部控制案例分析
    第三章 我國內部控制經驗案例分析
    **節 萬科公司內部控制案例分析
    第二節 百度公司內部控制案例分析
    第三節 順豐速運公司內部控制案例分析
    第四章 國外內部控制失敗案例分析
    **節 美國曼氏金融公司內部控制案例分析
    第二節 法國興業銀行內部控制案例分析
    第三節 德國西門子公司內部控制案例分析
    第五章 我國內部控制失敗案例分析
    **節 三鹿集團公司內部控制案例分析
    第二節 中海集團釜山公司內部控制案例分析
    第三節 中航油新加坡公司內部控制案例分析
    第六章 內部控制對比案例分析
    **節 美國西南航空公司內部控制案例分析——兼論中日航空業的困局
    第二節 畢馬威公司內部控制案例分析——兼論安達信的消亡
    第三節 綠城集團內部控制案例分析——以萬科、中海為標杆
    第四節 巨人集團內部控制案例分析——興衰*替
    第七章 內部控制專題案例分析
    **節 美國柯達公司破產戰略層面內部控制案例分析——發展戰略
    第二節 娃哈哈公司總成本**內部控制案例分析——成本管理
    第三節 河南航空公司伊春空難內部控制案例分析——風險因素
    第四節 中冶恆通投資項目內部控制案例分析——資金活動
    基礎研究概覽
    附錄 企業內部控制基本規範
    後記




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