出版社:北京大學 ISBN:9787301185438 商品編碼:1027550378 開本:16 出版時間:2011-02-01 代碼:38 作者:傅勝,池國華
" 基本信息 - 商品名稱:企業內部控制規範指引操作案例點評/財務與會計案例評析叢書
- 作者:傅勝//池國華
- 代碼:38
- 出版社:北京大學
- ISBN號:9787301185438
其他參考信息 - 出版時間:2011-02-01
- 印刷時間:2011-02-01
- 版次:1
- 印次:1
- 開本:16開
- 包裝:平裝
- 頁數:277
- 字數:388千字
編輯推薦語 傅勝和池國華主編的《企業內部控制規範指引操作案例點評》以《企業內部控制基本規範》和*新發布的《企業內部控制配套指引》為理論指導,對精心選取的企業內部控制案例進行了詳細解讀,極具理論和實務操作價值。本書所作理論概述,精煉而獨到;所選案例,大多來源於近三年國際國內的知名企業,內容豐富,新穎性、時效性強;所作分析,通俗易懂,詳細到位,不乏創新性的改進建議。本書力求以*新的理論、*新的案例,為我國企業構建與完善內部控制體繫提供可操作性的指南。 內容提要 傅勝和池國華主編的《企業內部控制規範指引操作案例點評》的特色: 反映時代熱點:為了推動我國上市公司和非上市大中型企業貫徹執行企 業內部控制規範及其配套指引,《企業內部控制規範指引操作案例點評》通 過國內外眾多的企業實例,深入解析企業內部控制基本規範及配套指引,以 期幫助企業建立和健全內部控制體繫,提升管理水平。 切合規範指引:《企業內部控制規範指引操作案例點評》是對財政部、 證監會等五部委2008年頒布的《企業內部控制基本規範》和2010年頒布的《 企業內部控制應用指引》、《企業內部控制評價指引》和《企業內部控制審 計指引》的詳細解讀。 突出實務操作:《企業內部控制規範指引操作案例點評》共搜集、整理 和改編了153個與內部控制相關的實際案例,這些案例時效性強,大多數是 *近五年發生的;針對性強,既有內部控制失敗的教訓,也有內部控制成功 的經驗;題材豐富,既涉及組織架構、發展戰略、人力資源、企業文化等內 控環境方面,也包括資金活動、銷售業務、采購業務、資產管理、研究開發 等業務活動方面。 作者簡介 傅勝,東北財經大學會計學院培訓中心主任。教授研究員級**會計師,上海對外貿易學院客座教授。在**核心期刊上發表“現代公司治理環境下如何建立內部控制體繫”等專業論文三十餘篇。出版《行業會計比較》、《財務報表審計實訓》等著作二十餘部,主持完成“遼寧省上市公司內部控制信息披露研究”等省部級課題四項。 池國華,管理學博士,東北財經大學會計學院教授。現任東北財經大學中國內部控制研究中心常務副主任,兼任財政部企業內部控制標準委員會咨詢專家、中國會計學會會計教育專業委員會委員。繫全國會計學術領軍後備人纔。出版《EVA管理業績評價繫統模式》、《內部管理業績評價繫統設計研究》、《內部管理控制論》等著作五部;主編《內部控制學》、《財務報表分析》、《公司理財》等教材五部;在《經濟研究》、《管理世界》、《會計研究》、《審計研究》等刊物上發表論文二十餘篇;主持或參與**自然科學基金、**社會科學基金、***人文社科規劃、中國博士後科學基金等課題十餘項;獲得中國高校人文社會科學研究**成果三等獎、中國會計學會**論文一等獎、楊紀琬獎學金**博士論文獎等。 目錄 **章 企業內部控制基本規範控制要點與案例點評 第二章 企業內部控制應用指引之內部環境控制要點與案例點評 **節 組織架構控制要點與案例點評 第二節 發展戰略控制要點與案例點評 第三節 人力資源控制要點與案例點評 第四節 社會責任控制要點與案例點評 第五節 企業文化控制要點與案例點評 第三章 企業內部控制應用指引之控制活動控制要點與案例點評 **節 資金活動控制要點與案例點評 第二節 采購業務控制要點與案例點評 第三節 資產管理控制要點與案例點評 第四節 銷售業務控制要點與案例點評 第五節 研究與開發控制要點與案例點評 第六節 工程項目控制要點與案例點評 第七節 擔保業務控制要點與案例點評 第八節 業務外包控制要點與案例點評 第九節 財務報告控制要點與案例點評 第四章 企業內部控制應用指引之控制手段控制要點與案例點評 **節 全面預算控制要點與案例點評 第二節 合同管理控制要點與案例點評 第三節 內部信息傳遞控制要點與案例點評 第四節 信息繫統控制要點與案例點評 第五章 企業內部控制評價指引控制要點與案例點評 第六章 企業內部控制審計指引控制要點與案例點評 主要參考文獻
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