作 者:夏寧 編
定 價:59
出 版 社:機械工業出版社
出版日期:2023年10月01日
頁 數:304
裝 幀:平裝
ISBN:9787111735847
在內部控制的基本概念、理論和方法的基礎上,本書增加了風險管理、合規管理、預算管理、國企混改等,著力幫助讀者構建“大風控”體繫。
●序言
第一篇 基礎知識
第一章 內部控制概論
第二章 內部控制基本規範
第三章 內部控制的設計與實施
第四章 金融風險管理
第二篇 行業特色
第五章 銀行業內部控制
第六章 保險業內部控制
第七章 電力行業內部控制
第八章 醫藥行業內部控制
第九章 石油石化行業內部控制
第三篇 發展前沿
第十章 企業的合規管理之路
第十一章 中央企業內部控制體繫
第十二章 智慧國資監管
第十三章 企業風險管理框架
第十四章 數字化時代下的公司治理之道
第四篇 案例研究
案例一 獐子島財務造假案
案例二 中國聯通的混合所有制改革
案例三 康美藥業財務造假案
案例四 萬科的預算管理
案例五 瑞幸咖啡財務造假案
案例六 行政事業單位內控建設案例
第五篇 學術研究
文獻綜述一 內部環境建設
文獻綜述二 風險評估
文獻綜述三 控制活動
文獻綜述四 信息與溝通
文獻綜述五 內部監督
本書共分為基礎知識、行業特色、發展前沿、案例研究和學術研究五篇,全面詳細地介紹了內部控制與風險管理的相關內容。第一篇介紹了內部控制的產生發展、五大要素以及設計實施,風險管理的發展、概念、分類,金融風險管理以及學術界相關學者關於內部控制與公司治理和風險管理三個概念的析;第二篇通過選取特定行業為案例,重點為讀者介紹了不同行業因自身特殊性而在內部控制與風險管理上的不同做法,幫助讀化角度來理解內部控制與風險管理;第三篇將一些優選的科學技術與內部控制及風險管理相結合,使得這些管理方法能夠更好地運用到現實的企業管理中;第四篇通過案例與理論相結合的方法,幫助讀者更好地理解理論知識並運用到實際工作當中;第五篇旨在通過介紹內部控制與風險管理的學術研究成果,幫助讀者建立內部控制與風險管理研究的思路和邏輯框架,為讀者在未來進行更深一步的探索做理論鋪墊。
本書適合作為高等院校會計學、財務管理相等