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行政事業單位內部控制規範實際操作範本
該商品所屬分類:圖書 -> 社會科學總論、學術
【市場價】
419-608
【優惠價】
262-380
【作者】 郝建國陳勝華王秋紅主編 
【出版社】中國市場出版社 
【ISBN】9787509213575
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內容介紹



出版社:中國市場出版社
ISBN:9787509213575
商品編碼:1559946226

品牌:文軒
出版時間:2015-03-01
代碼:60

作者:郝建國,陳勝華,王秋紅主編

    
    
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作  者:郝建國,陳勝華,王秋紅 主編 著
/
定  價:60
/
出 版 社:中國市場出版社
/
出版日期:2015年03月01日
/
頁  數:265
/
裝  幀:平裝
/
ISBN:9787509213575
/
目錄
●第一部分行政事業單位內部控制實施程序和要求
一、內部控制規範實施程序和要求
二、組織開展評價工作
第二部分行政事業單位內部控制手冊範本
第一章內部控制手冊概述
一、單位簡介
二、內控手冊使用說明
三、流程編碼規則
第二章風險評估
一、流程範圍
二、控制目標
三、風險
四、部門職責分工
五、業務流程描述
六、單位層面風險
七、業務層面風險
第三章單位層面內部控制
一、組織架構
二、單位議事決策機制
三、文化精神
四、內控關鍵崗位責任制
五、會計機構與財務報告
六、評價與監督
七、信息繫統
第四章預算業務控制
一、流程範圍
二、控制目標
三、審批權限
四、部門及崗位職責
五、流程概述
六、流程風險
七、控制矩陣
八、關鍵控制文檔
九、不相容職責分離
十、相關制度和備查文件
第五章收支業務控制
第一節收入
一、流程範圍
二、控制目標
三、審批權限
四、部門及崗位職責
五、流程概述
六、流程風險
七、控制矩陣
八、關鍵控制文檔
九、不相容職責分離
十、相關制度和備查文件
第二節支出
一、流程範圍
二、控制目標
三、審批權限
四、部門及崗位職責
五、流程概述
六、流程風險
七、控制矩陣
八、關鍵控制文檔
九、不相容職責分離
十、相關制度和備查文件
第六章政府采購業務控制
一、流程範圍
二、控制目標
三、審批權限
四、部門及崗位職責
五、流程概述
六、流程風險
七、控制矩陣
八、關鍵控制文檔
九、不相容職責分離
十、相關制度和備查文件
第七章資產控制
一、流程範圍
二、控制目標
三、審批權限
四、部門及崗位職責
五、流程概述
六、流程風險
七、控制矩陣
八、關鍵控制文檔
九、不相容職責分離
十、相關制度和備查文件
第八章建設項目控制
一、流程範圍
二、控制目標
三、審批權限
四、部門及崗位職責
五、流程概述
六、流程風險
七、控制矩陣
八、關鍵控制文檔
九、不相容職責分離
十、相關制度和備查文件
第九章合同控制
一、流程範圍
二、控制目標
三、審批權限
四、部門及崗位職責
五、流程概述
六、流程風險
七、控制矩陣
八、關鍵控制文檔
九、不相容職責分離
十、相關制度和備查文件
第十章評價與監督
一、流程範圍
二、控制目標
三、審批權限
四、部門及崗位職責
五、流程概述
六、流程風險
七、控制矩陣
八、關鍵控制文檔
九、不相容職責分離
十、相關制度和備查文件
第十一章風險清單
一、單位層面風險
二、預算管理風險
三、收支管理風險
四、政府采購管理風險
五、資產管理風險
六、建設項目管理風險
七、合同管理風險
第三部分行政事業單位內部控制評價範本
第一章引言
一、編制目的
二、編制原則
三、編制思路
四、適用範圍和注意事項
五、更新和完善
六、頒布及生效日期
第二章內部控制評價的基本要求
一、責任主體
二、基本要求
三、評價原則
四、評價類型
五、評價內容和標準
六、評價程序與方法
七、評價報告的處理
第三章內部環境評價
一、評價目標
二、評價內容
三、評價方法
四、單位層面內部控制評價工作表
第四章控制活動評價
一、控制活動的制定
二、制定流程控制活動及自我評價的程序
三、自我評價工作表的架構
四、重要流程自我評價工作表
第五章自我評價的實施
一、控制活動自我檢查評價的要求
二、自我評價工作底稿結構
三、自我評價報告模板
四、管理優化或改進實施建議
五、管理優化或改進實施建議模板
六、業務流程自我評價工作底稿
第六章監督與改進
一、內部控制評價報告
二、評價報告的處理
三、內部控制評價的考核
四、內部控制評價報告參考格式
第四部分附錄
附錄一行政事業單位內部控制調查問卷(一)
附錄二行政事業單位內部控制調查問卷(二)
附錄三行政事業單位內部控制培訓效果抽測
附錄四行政事業單位內部控制規範(試行)
附錄五北京市財政局關於實施行政事業單位內部控制規範試點工作的通知
附錄六北京市財政局內部控制規範工作實施方案
內容簡介
◆根據試點單位實踐活動總結而成的行政事業單位內部控制實施程序和要求;
◆根據試點成果改編而成的行政事業單位內部控制手冊範本;
◆根據試點成果改編而成的行政事業單位內部控制評價範本;
◆提出了內控制度建設應當重視的主要問題和解決問題的思路;
◆適用於行政事業單位管理者、財務工作者、內控研究人員、高校相關專業師生,以及其他欲了解和掌握行政事業單位內部控制知識的人士。
作者簡介
郝建國,陳勝華,王秋紅 主編 著
郝建國,北京市財政局會計處調研員(退休),高級會計師,中國注冊會計師,現北京瑋博合利會計師事務所合伙人。財政部“政府會計相關問題研究”和“行政事業單位內部控制規範研究”課題組成員。參與財政部《醫院會計制度》《基層醫療結構會計制度》《事業單位會計制度》《行政單位會計制度》《企業會計準則》《小企業會計準則》等修訂工作。組織並主持北京市“企業內部控制規範體繫建設試點”和“行政事業單位內部控制規範試點”工作。受聘在中國人民大學、中國地質大學、首都經濟貿易大學、北京市財貿職業學院等擔任兼職老師。長期擔任市區兩級預算支出績效評價考核專家,參與大量事後績效評價和事前績效評估工作;擔任市衛生局、市醫管局、市中等



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