本教程充分考慮審計工作中的注意事項;通過審計重點的設計,盡量增強學生思維能力和動手操作能力,改變和克服多年審計教學缺少實踐環節的弊端。本教程所使用的審計程序、審計工作底稿均遵循中國注冊會計師協會頒布的獨立審計準則。 本教程也可作為會計師事務所培訓執業人員使用。
第一部分 審計預備階段一、審計主體簡介二、被審計單位簡介 (一)阜新北鑫星液壓有限公司組織圖 (二)相關制度 (三)企業核算設置的會計科目、賬簿及明細內容 (四)內部結賬時限的規定三、本次審計工作步驟 (一)審計目標 (二)審計過程 (三)實質性檢查時工作底稿填制步驟 (四)本次審計運用的方法 (五)審計標識確定 (六)審計索引 (七)審計注意事項 (八)審計成果 (九)裝訂順序第二部分 實施審計一、審計準備階段 (一)閱讀以前年度審計工作底稿 (二)進駐被審計單位 (三)撰寫審計計劃二、執行符合性測試 (一)完成內部控制問卷調查 (二)記錄調查中可能存在的問題 (三)整理工作底稿 (四)確定審計重要性水平三、執行實質性程序 (一)初始工作 (二)損益表項目審計 (三)資產負債表項目審計 (四)完成審計工作
請選擇顏色、尺碼等選項!
已成功加入購物車!