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  • 內部審計理論與實務
    該商品所屬分類:研究生 -> 經濟管理
    【市場價】
    353-512
    【優惠價】
    221-320
    【作者】 李越鼕 
    【所屬類別】 圖書  教材  研究生/本科/專科教材  經濟管理類圖書  經濟  統計審計 
    【出版社】清華大學出版社 
    【ISBN】9787302453208
    【折扣說明】一次購物滿999元台幣免運費+贈品
    一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品
    一次購物滿3000元台幣92折+免運費+贈品
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    內容介紹



    開本:16開
    紙張:膠版紙
    包裝:平裝-膠訂

    是否套裝:否
    國際標準書號ISBN:9787302453208
    叢書名:21世紀經濟管理精品教材·會計學繫列

    作者:李越鼕
    出版社:清華大學出版社
    出版時間:2017年01月 


        
        
    "

    編輯推薦
    根據2014年實施的新內部審計準則而編制 
    內容簡介
    本書主要分為兩大塊內容,一個是關於內部審計的基本理論,另一個是關於內部審計的實務。內部審計的基本理論主要體現在*章到第五章,首先對於內部審計的定義、特點、目標進行了說明,指出內部審計與國家審計、社會審計的區別與聯繫,同時說明了內部審計與內部控制的關繫,進而提出內部審計的內容與方法。然後,對於內部審計相關的職業道德規範和準則進行了說明。接著,論述了內部審計項目管理,如內部審計機構的設置、內部審計質量的評價以及內部審計人員管理等。*後,對於內部審計的流程進行了分析。內部審計的實務部分主要涉及的章節是從第六章到第十章,該部分主要描述了目前內部審計機構實施比較多的審計類別,如內部控制審計、經濟責任審計、建設工程項目審計、風險管理審計和舞弊審計。在論述每種審計時,主要分析了每種審計的目的、內容和方法等,並列舉實例進行說明,以便理解。
    目錄
    章 內部審計概述 1
    節 內部審計的定義及特點 1
    第二節 內部審計的目標 3
    第三節 內部審計與政府審計、社會審計的區別與聯繫 5
    第四節 內部審計與內部控制的關繫 7
    第五節 內部審計的方法與內容 8
    第二章 內部審計職業道德規範和準則 24
    節 內部審計準則 24
    第二節 內部審計職業道德規範 29
    第三章 內部審計項目管理 36
    節 內部審計機構的設置 36
    第二節 內部審計質量評價 44
    第三節 內部審計人員管理 47
    第四章 內部審計過程 51

    章  內部審計概述         1


    節  內部審計的定義及特點         1


    第二節  內部審計的目標     3


    第三節  內部審計與政府審計、社會審計的區別與聯繫         5


    第四節  內部審計與內部控制的關繫         7


    第五節  內部審計的方法與內容         8


    第二章  內部審計職業道德規範和準則     24


    節  內部審計準則         24


    第二節  內部審計職業道德規範         29


    第三章  內部審計項目管理         36


    節  內部審計機構的設置     36


    第二節  內部審計質量評價         44


    第三節  內部審計人員管理         47


    第四章  內部審計過程         51


    節  內部審計計劃過程         52


    第二節  內部審計實施過程         55


    第三節  內部審計報告過程         59


    第四節  後續審計         61


    第五章  內部審計後續審計         67


    節  內部審計後續審計中的兩個要素         67


    第二節  內部審計後續審計的特點和作用         70


    第三節  內部審計後續審計的目標與內容         72


    第四節  內部審計後續審計的步驟     74


    第五節  完善內部審計後續審計的措施     76


    第六章  內部控制審計         80


    節  內部控制審計概述         80


    第二節  財務管理內部控制審計         85


    第三節  公司治理運行審計         89


    第四節  采購內部控制審計         91


    第五節  固定資產管理內部控制審計         94


    第六節  內部監督審計         97


    第七章  經濟責任審計         100


    節  經濟責任審計概述         100


    第二節  經濟責任審計實施的內容     103


    第三節  經濟責任審計結果運用         108


    第八章  建設工程項目審計         111


    節  建設工程項目審計概述         111


    第二節  招投標審計     113


    第三節  建設工程的合同管理審計     114


    第四節  工程管理審計         115


    第五節  工程造價審計         116


    第六節  竣工驗收審計         116


    第七節  建設項目財務管理審計         117


    第八節  後評價審計     118


    第九章  風險管理審計         121


    節  風險管理審計概述         121


    第二節  風險管理審計的目標和內容         131


    第三節  風險管理審計的方法     135


    第十章  舞弊審計         152


    節  舞弊審計概述         152


    第二節  舞弊審計的目標和內容         156


    第三節  賄賂舞弊與審計     167


    第四節  舞弊審計的方法     175


    參考文獻         183

    前言
    序言序言
    內部審計作為公司治理的四大基石之一,對於企業非常重要。本書一方面論述了有關內部審計的基本概念,另一方面對具體的內部審計實務操作進行了說明。對於在校學生、企業內部審計人員等具有一定的學習借鋻意義。也就是說,本書適用於專科、本科、研究生學生對內部審計理論的學習,也適合在職的內部審計人員進行後續教育使用。本書主要分為兩部分內容,是關於內部審計的基本理論,第二是關於內部審計的實務。內部審計的基本理論主要體現在章到第五章,首先對於內部審計的定義、特點、目標進行了說明,指出內部審計與國家審計、社會審計的區別與聯繫,同時說明了內部審計與內部控制的關繫,進而提出內部審計的內容與方法。然後,對於內部審計相關的職業道德規範和準則進行了說明。接著,論述了內部審計項目管理,如內部審計機構的設置、內部審計質量的評價以及內部審計人員管理等。後,對於內部審計的流程進行了分析。內部審計的實務部分主要體現在第六章到第十章,該部分描述了目前內部審計機構實施得比較多的審計類別,如內部控制審計、經濟責任審計、建設工程項目審計、風險管理審計和舞弊審計。在論述每種審計時,分析了每種審計的目的、內容和方法等,並列舉實例進行說明,以便理解。本書的特點體現在以下幾個方面:,對內部審計的理論進行了梳理。首先介紹了內部審計的特點,與其他審計的區別與聯繫,然後從內部審計的基本流程和技術入手,分別闡述了內部審計職業道德規範和準則,內部審計項目管理和內部審計後續審計。第二,依據中國內部審計學會頒布的內部審計準則內容,對內部控制審計、經濟責任審計、建設工程項目審計、風險管理審計和舞弊審計進行了論述。第三,對基礎知識性內容進行了精簡介紹,重在應用基本技能、案例分析和職業判斷培養審計思維,強調內部審計人員的專業能力和職業判斷,關注對理論的實際運用。第四,每章都列示了學習目的,便於學習者了解和掌握本章節的主要知識點和重點難點。第五,每章後面都列示一個思考案例,便於學習者對本章節知識的理解和掌握,並能夠把理論與實際相結合,思考內部審計人員在實際案例中應如何應對。本書的結構和框架在主編李越鼕副教授與副主編李齊輝和劉躍明所長多次討論下,由主編李越鼕擬定。副主編李齊輝是華西集團有限公司總經濟師,副主編劉躍明是四川省審計科研所副所長,他們對於本書的構架和實務部分的寫作提供了很多有價值的建議和案例。本書章由李越鼕副教授完成;第二章由李越鼕副教授和聶光光碩士(現就職於中國證監會江西監管局)完成;第三章到第五章由李越鼕副教授和周蕾碩士(現就職於杭州市金融投資集團有限公司)完成;第六章到第八章由李越鼕副教授和原審計署審計科研所劉西友博士(現就職於國家發改委)完成;第九章到第十章由審計署科研所楊宇婷助理研究員完成。鋻於時間有限和能力有限,材料難免存在缺陷與不足,敬請各位讀者和老師批評指正,以便進一步提高教材的質量,更好地適應教學需要。
    作者
    2016年11月
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