內容簡介
全書共28章,內容涉及:內部控制綜合知識,組織架構方面的內部控制,發展戰略方面的內部控制,人力資源方面的內部控制,企業文化建設方面的內部控制,社會責任方面的內部控制,資金活動方面的內部控制,融資方面的內部控制,擔保業務方面的內部控制,投資方面的內部控制,采購方面的內部控制,生產經營方面的內部控制,研究與開發方面的內部控制,業務外包方面的內部控制,工程項目方面的內部控制,銷售方面的內部控制,合同管理方面的內部控制,資產方面的內部控制,負債方面的內部控制,所有者權益方面的內部控制,收入方面的內部控制,成本費用方面的內部控制,利潤方面的內部控制,財務報告方面的內部控制,內部信息傳遞方面的內部控制,信息繫統方面的內部控制,全面預算方面的內部控制,內部控制評價,等等。
作者簡介
賀志東 著名財稅、審計專家,資深中國注冊會計師和注冊稅務師。曾先後擔任某稅務稽查局負責人、審計師事務所所長、中國某大型涉外企業集團(A、B、H股上市公司)總部副總裁、某學院教授、中華財稅網首席專家等職。十多年來,主持研究財會、審計、納稅籌劃、避稅與反避稅、納稅管理、稅務稽查、稅收實務等課題數十項。在《財務與會計》、《中國稅務報》等刊物發表文章數十篇,在*出版社出版作品數十部。曾為眾多中外知名企業成功提供過財稅籌劃或財稅管理、財稅風險防範等服務,也曾為諸多企業董事長、總裁、首席執行官、財務總監、稅務總監、DBA、EMBA、MBA、稅務官員、注冊會計師、注冊稅務師、律師等演講、授課數百場,參訓單位達數萬家。已為大型企業“量身定做”納稅管理與納稅籌劃內部培訓100多場。