●章公司治理與現代內部審計
節公司治理的基本原理
第二節現代內部審計的領導體制
第三節現代內部審計在公司治理中的作用
第二章現代內部審計概述
節現代內部審計的含義與職能
第二節現代內部審計的獨立性和職業道德
第三節現代內部審計的職責與權限
第四節現代內部審計準則和審計依據
第五節我國內部審計的新使命與發展路徑
第三章黨和國家重大政策措施貫徹落實情況審計
節黨和國家重大政策措施貫徹落實情況審計概述
第二節黨和國家重大政策措施貫徹落實情況審計的內容和方法
第三節黨和國家重大政策措施貫徹落實情況審計存在的問題與建議
第四章風險管理審計
節全面風險管理
第二節風險管理審計的含義和方法
第三節風險管理審計的程序和內容
第四節風險管理審計案例
第五章內部控制及其評價
節內部控制繫統
第二節財務報告內部控制
第三節內部控制與內部審計
第四節內部控制描述
第五節內部控制評價
第六章公司治理審計
節公司治理環境和道德規範審計
第二節公司戰略審計
第三節薪酬政策審計
第四節財務資源與預算管理審計
第七章舞弊審計
節舞弊審計概述
第二節管理層、員工舞弊及其表現
第三節舞弊審計的程序和方法
第四節審計心理博弈
第五節舞弊防範
第八章經濟責任審計
節經濟責任審計的含義和發展
第二節經濟責任審計的種類和內容
第三節經濟責任審計的關繫人和作用
第四節經濟責任審計的特點和結果運用
第五節經濟責任審計的程序
第六節經濟責任審計案例
第九章信息繫統審計
節信息繫統審計概述
第二節信息繫統審計策略
第三節信息繫統審計流程
第四節信息繫統生命周期審計
第五節應用軟件審計
第十章現代內部審計技術的發展
節聯網審計
第二節雲審計
第三節大數據審計
第四節區塊鏈自主審計
主要參考文獻
內容簡介
本書從靠前經濟環境變化、科學技術發展和公司治理體制與機制的完善等大背景下,論述和解析信息安全審計、風險管理審計、內部控制評價、公司治理審計等新業務及非現場審計、大數據審計和雲審計等新技術,並由此提出內部審計人員的新職責。