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  • 審計學(第3版普通高校經濟管理類立體化教材)/財會繫列
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    【ISBN】9787302423713
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    • 出版社:清華大學
    • ISBN:9787302423713
    • 作者:編者:楊昌紅//趙凌雲
    • 頁數:298
    • 出版日期:2016-03-01
    • 印刷日期:2016-03-01
    • 包裝:平裝
    • 開本:16開
    • 版次:3
    • 印次:1
    • 字數:465千字
    • 楊昌紅、趙凌雲主編的《審計學(第3版普通高校
      經濟管理類立體化教材)》共12章,在理論方面以風
      險導向審計理論為理念闡述了有關審計的起源、組織
      體繫與審計規範、審計技術與方法、審計程序、風險
      評估與風險應對等方面的內容;在審計實務部分按照
      國際上通行的業務循環法,結合大量審計實例,闡述
      與財務報表鋻證業務相關的內容;最後介紹了注冊會
      計師的其他鋻證業務與相關服務業務。各章均配有導
      入案例、學習目標及關鍵概念、小結與復習思考題等
      。與教材相配套的網上資源包括習題集、課件等。
      本書充分借鋻國內外出版的審計學經典教材的優
      點,由長期從事高校審計教學與研究的教師編寫,可
      作為普通高校會計學專業、財務管理專業本科生學習
      審計學的教材,也可供廣大會計審計實務工作者參考
      使用。
    • 第一章 總論
      第一節 審計的產生和發展
      一、政府審計的產生和發展
      二、內部審計的產生和發展
      三、民間審計的產生和發展
      四、審計產生的客觀基礎
      第二節 審計的基本概念
      一、審計的含義
      二、審計的本質
      三、審計對像和審計目標
      四、審計的職能和作用
      第三節 審計的基本過程
      一、接受業務委托
      二、計劃審計工作
      三、評估重大錯報風險
      四、應對重大錯報風險
      五、編制審計報告
      第四節 審計的種類
      一、審計的基本分類
      二、審計的其他分類
      本章小結
      復習思考題
      第二章 審計組織與審計規範
      第一節 政府審計組織與政府審計規範
      一、政府審計機關及其人員
      二、我國政府審計規範
      三、政府審計的特征
      第二節 內部審計組織與內部審計規範
      一、內部審計機構的設置
      二、我**部審計機構的審計規範
      三、內部審計的特征
      第三節 民間審計組織與注冊會計師執業準則體繫
      一、民間審計組織及人員
      二、審計準則
      三、民間審計的特征
      第四節 注冊會計師的職業道德
      一、注冊會計師職業道德基本原則
      二、對注冊會計師職業道德原則產生不利影響的因素
      三、應對不利影響的防範措施
      本章小結
      復習思考題
      第三章 計劃審計工作
      第一節 財務報表審計目標
      一、財務報告的編制
      二、審計目標
      第二節 審計計劃
      一、初步業務活動
      二、審計業務約定書
      三、總體審計策略和具體審計計劃
      第三節 審計重要性和審計風險
      一、審計重要性的含義
      二、審計風險
      三、重要性水平的確定
      四、評價審計過程中識別出的錯報
      本章小結
      復習思考題
      第四章 審計證據和審計工作底稿
      第一節 審計證據
      一、審計證據的含義
      二、審計證據的種類
      三、審計證據的特征
      四、獲取審計證據的審計程序
      第二節 審計工作底稿
      一、審計工作底稿的定義和作用
      二、審計工作底稿的編制目的
      三、審計工作底稿的存在形式和內容
      四、審計工作底稿的要素與編制要求
      五、審計工作底稿的復核
      六、審計工作底稿的歸檔
      本章小結
      復習思考題
      第五章 審計技術方法
      第一節 審計方法
      一、檢查
      二、觀察
      三、詢問
      四、函證
      五、重新計算
      六、重新執行
      七、分析程序
      第二節 審計測試中的抽樣技術
      一、審計抽樣的概念及特征
      二、審計抽樣的種類
      三、抽樣風險和非抽樣風險
      四、審計抽樣的步驟
      五、審計抽樣在控制測試中的具體運用
      六、審計抽樣在細節測試中的
      具體運用
      第三節 信息技術對審計的影響
      一、信息技術和財務報告的關繫
      二、信息技術對審計過程的影響
      三、信息技術對內部控制的影響
      四、信息技術中的一般控制和應用控制測試
      五、計算機輔助審計技術
      本章小結
      復習思考題
      第六章 風險評估與風險應對
      第一節 風險評估概述
      一、了解被審計單位及其環境
      二、風險評估程序
      三、項目組內部討論
      第二節 了解內部控制
      一、內部控制的歷史演進
      二、內部控制理論概述
      三、內部控制要素
      四、了解及描述被審計單位的內部控制
      五、在業務流程層面了解內部
      控制
      第三節 評估重大錯報風險
      一、評估財務報表層次和認定層次的重大錯報風險
      二、需要特別考慮的重大錯報風險
      三、僅通過實質性程序無法應對的重大錯報風險
      四、對風險評估的修正
      第四節 風險應對
      一、重大錯報風險的應對概述
      二、控制測試
      三、實質性程序
      本章小結
      復習思考題
      第七章 銷售與收款循環審計
      第一節 銷售與收款循環及其內部控制測試
      一、不同行業類型的收入來源
      二、涉及的主要業務活動
      三、涉及的主要憑證和會計記錄
      四、銷售與收款循環的內部控制和控制測試
      五、評估重大錯報風險
      第二節 營業收入的審計
      一、營業收入的審計目標和實質性程序
      二、對收入確認的審計
      三、對收入執行分析程序
      四、實施銷售的截止測試
      第三節 應收賬款的審計
      一、應收賬款的審計目標和審計程序
      二、應收賬款的賬齡分析
      三、應收賬款的函證
      本章小結
      復習思考題
      第八章 采購與付款循環審計
      第一節 采購與付款循環及其控制測試
      一、不同行業類型的采購和費用支出
      二、涉及的主要業務活動
      三、涉及的主要憑證與會計記錄
      四、采購與付款交易的內部控制和控制測試
      五、評估重大錯報風險
      第二節 應付賬款的審計
      一、應付賬款的審計目標和實質性程序
      二、函證應付賬款
      三、查找未入賬的應付賬款
      第三節 固定資產的審計
      一、固定資產的審計目標和實質性程序
      二、對固定資產期初餘額的審計
      三、實地檢查固定資產
      本章小結
      復習思考題
      第九章 生產與存貨循環審計
      第一節 生產與存貨循環及其控制測試
      一、不同行業類型的存貨性質
      二、涉及的主要業務活動
      三、涉及的主要憑證與會計記錄
      四、生產與存貨循環的內部控制及其測試
      五、評估重大錯報風險
      第二節 存貨的審計
      一、存貨的審計目標和實質性程序
      二、存貨監盤
      三、存貨計價測試
      本章小結
      復習思考題
      第十章 貨幣資金與特殊項目審計
      第一節 貨幣資金審計
      一、貨幣資金的審計範圍
      二、貨幣資金的內部控制及控制測試
      三、評估重大錯報風險
      四、貨幣資金的審計目標和實質性程序
      五、庫存現金盤點
      六、銀行存款函證
      第二節 完成審計工作前的特殊項目審計
      一、期初餘額審計
      二、期後事項審計
      三、關聯方的審計
      四、持續經營審計
      本章小結
      復習思考題
      第十一章 審計項目終結與審計報告
      第一節 出具審計報告前的工作
      一、評價審計中的重大發現
      二、評價審計過程中發現的錯報
      三、復核審計工作底稿和財務報表
      四、評價審計結果
      五、獲取管理層聲明書
      六、與客戶治理層溝通
      第二節 審計報告概述
      一、審計報告的含義
      二、審計報告的作用
      三、簡式審計報告的內容
      第三節 審計報告的基本類型
      一、標準審計報告
      二、非標準審計報告
      本章小結
      復習思考題
      第十二章 注冊會計師的其他鋻證業務與相關服務業務
      第一節 財務報表審閱
      一、財務報表審閱的目標
      二、審閱範圍和保證程度
      三、財務報表審閱的程序
      四、審閱結論
      第二節 企業內部控制審計
      一、企業內部控制審計的定義和範圍
      二、計劃審計工作
      三、實施審計工作
      四、評價控制缺陷
      五、內部控制審計報告
      第三節 相關服務業務
      一、對財務信息執行商定程序
      二、代編財務信息
      本章小結
      復習思考題
      參考文獻
     
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