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企業內部控制體繫構建實施與評價
該商品所屬分類:管理 -> 一般管理學
【市場價】
446-648
【優惠價】
279-405
【介質】 book
【ISBN】9787514141085
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內容介紹



  • 出版社:經濟科學
  • ISBN:9787514141085
  • 作者:張繼德
  • 頁數:374
  • 出版日期:2013-12-01
  • 印刷日期:2013-12-01
  • 包裝:平裝
  • 開本:16開
  • 版次:1
  • 印次:1
  • 字數:490千字
  • 張繼德編著的《企業內部控制體繫構建實施與評價》**部分為內部控制理論部分,第二部分內部控制實務部分。全書在繫統論述內部控制理論的基礎上,以ZGYS為例,對ZGYS企業現狀和內部控制體繫實施情況進行了繫統分析,本書的案例研究對企業內部控制體繫的構建和實施具有重要的參考價值。
  • 張繼德編著的《企業內部控制體繫構建實施與評 價》在繫統論述內部控制理論的基礎上,以ZGYS為例 ,對ZGYS企業現狀和內部控制體繫實施情況進行了繫 統分析,包括ZGYS內部控制體繫基礎框架構建和風險 識別程序,主要業務的管理目標、業務風險和業務流 程,內部控制評價指引的要求和做法,等等。《企業 內部控制體繫構建實施與評價》的案例研究對企業內 部控制體繫的構建和實施具有重要的參考價值。
  • **編 內部控制理論
    第1章 緒論
    1.1內部控制含義
    1.2內部控制的重要性
    1.3內部控制規範的重要性
    1.4內部控制的產生和演進
    1.5我國企業內部控制制度建設現狀分析
    1.6我國企業內部控制規範主要的形成動因和實施初始條件
    第2章 內部控制規範變遷
    2.1《薩班斯一奧克斯利法案》
    2.2COSO內部控制整合框架
    2.3COSO-ERM整體框架
    2.4內部控制基本規範
    2.5企業內部控制配套指引
    第3章 文獻綜述
    3.1側重於內部控制概念辨析界定和構建的視角
    3.2側重於內部控制體繫實施的視角
    3.3側重於內部控制評價的研究
    第4章 企業內部控制體繫的構建
    4.1企業內部控制的構建分析——內部控制目標體繫
    4.2企業內部控制構建的原則
    4.3分階段構建內部控制體繫
    4.4內部控制設計的流程
    4.5企業風險識別方法體繫
    第5章 企業內部控制體繫的實施
    5.1企業內部控制體繫的實施原則
    5.2契約觀下內部控制關鍵點
    5.3企業內部控制體繫實施中的難題
    5.4企業建立內部控制規範體繫的對策
    第6章 企業內部控制的評價
    6.1內部控制評價概述
    6.2內部控制評價的依據和內容
    6.3內部控制評價的程序和開展
    6.4內部控制缺陷的認定和整改
    6.5內部控制評價報告
    第2編 內部控制實務
    第7章 ZGYS內部控制現狀及內部控制體繫實施情況
    7.1ZGYS概況
    7.2ZGYS內部控制現狀
    7.3企業內部控制有效性影響因素的實證研究
    7.4ZGYS內部控制體繫實施情況的調查與分析
    第8章 ZGYS風險識別程序
    8.1ZGYS構建內部控制體繫基礎框架
    8.2ZGYS風險識別程序
    第9章 業務和管理流程
    9.1資金內部控制業務流程
    9.2采購內部控制業務流程
    9.3存貨內部控制業務流程
    9.4銷售內部控制業務流程
    9.5工程項目內部控制業務流程
    9.6固定資產內部控制業務流程
    9.7無形資產內部控制業務流程
    9.8長期股權投資內部控制業務流程
    9.9籌資內部控制業務流程
    9.10預算內部控制業務流程
    9.11成本費用內部控制業務流程
    9.12擔保內部控制業務流程
    9.13合同協議內部控制業務流程
    9.14業務外包內部控制業務流程
    9.15出資企業管理內部控制業務流程
    9.16財務報告編制與披露內部控制業務流程
    9.17人力資源管理內部控制業務流程
    9.18信息繫統內部控制業務流程
    9.19衍生工具內部控制業務流程
    9.20並購內部控制業務流程
    9.21關聯交易內部控制業務流程
    9.22內部審計內部控制業務流程
    9.23貿易內部控制業務流程
    **0章 zGYS內部控制評價的要求和做法
    10.1內部控制評價概述
    10.2內部控制評價的依據和內容
    10.3內部控制評價的程序和開展
    10.4內部控制缺陷的認定和整改
    10.5內部控制評價報告
    10.6例示
    10.7評價報告參考格式
    10.8zGYs金屬建設股份有限公司2012年度內部控制評價報告
    附錄一 企業內部控制規範體繫實施中相關問題解釋**號
    附錄二 企業內部控制規範體繫實施中相關問題解釋第2號
    附錄三 我國境內外同時上市公司2011年執行企業內部控制規範
    體繫情況分析報告——基於2011年內部控制評價報告、
    內部控制審計報告的分析
    附錄四 我國上市公司2012年實施企業內部控制規範體繫情況分析報告
    主要參考文獻
 
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