| | | 企業內部控制治理效率研究--基於信任視角的實證檢驗 | 該商品所屬分類:管理 -> 企業管理 | 【市場價】 | 776-1124元 | 【優惠價】 | 485-703元 | 【介質】 | book | 【ISBN】 | 9787509586303 | 【折扣說明】 | 一次購物滿999元台幣免運費+贈品 一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品 一次購物滿3000元台幣92折+免運費+贈品 一次購物滿4000元台幣88折+免運費+贈品
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出版社:中國財經
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ISBN:9787509586303
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作者:林鐘高
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頁數:354
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出版日期:2018-12-01
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印刷日期:2018-12-01
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包裝:平裝
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開本:16開
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版次:1
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印次:1
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字數:525千字
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林鐘高著的《企業內部控制治理效率研究--基 於信任視角的實證檢驗》圍繞“內部控制是一種具 有風險免疫能力的信任機制,同時也是維護信任得 以持續的制度保障機制”這樣一種核心思想,首次 揭示內部控制的免疫機理,理論分析與實證檢驗了 以下問題:基於關繫信任的視角如何看待信任與內 部控制免疫機制的關繫?基於組織信任的視角如何 檢驗信任與內部控制免疫機制的關繫?基於繫統信 任的視角如何分析信任與內部控制免疫機制的關繫 。 本研究的理論貢獻在於:①為釐清關繫信任與 制度信任提供了增量證據。②不確定性是企業面臨 的主要風險,內部控制作為企業的風險免疫機制, 能夠減少不確定性,提高合作者的預期。③首次考 察和檢驗了內部控制影響企業戰略選擇的機理和路 徑,提供了企業內部控制作為戰略目標落地的經驗 證據,在繫統信任研究方面顯示增量貢獻。
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第一章 概念界定與文獻綜述 第一節 問題提出:基於不同視角的內部控制效率研究 第二節 文獻綜述 第三節 研究內容及其創新 第二章 信任與企業內部控制效率 第一節 分工、信息不對稱與信任缺失 第二節 信任、不確定性與內部控制 第三節 內部控制與知識共享:信任的制度保障與認知調節 第四節 內部控制缺陷及其修復:基於信任周期的分析 第三章 關繫信任與內部控制:基於資產專用性視角的檢驗 第一節 內部控制缺陷及其修復與供應商風險感知 第二節 內部控制有效性、關繫交易與企業聲譽 第三節 關繫交易、內部控制質量與公允價值的選用 第四節 關繫交易、內部控制與盈餘管理 第五節 本章小結 第四章 繫統信任與內部控制:不確定性視角的研究 第一節 市場化進程、內部控制缺陷及其修復與企業社會責任 第二節 政策不確定性、內部控制缺陷及其修復與企業創新能力 第三節 環境不確定性、內部控制與審計收費 第四節 高管持股、內部控制缺陷及其修復與風險提示信息 第五節 本章小結 第五章 組織信任與內部控制:企業戰略視角的分析 第一節 內部控制、董事會行為與企業創新戰略選擇 第二節 內部控制、多元化經營與超額現金持有 第三節 外部盈利壓力、內部控制與上市公司並購 第四節 內部控制、風險投資與上市公司IPO業績變臉 第五節 本章小結 主要參考文獻
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