| | | 學會內部審計的65個絕招/錢多多財會手冊 | 該商品所屬分類:管理 -> 會計 | 【市場價】 | 260-377元 | 【優惠價】 | 163-236元 | 【介質】 | book | 【ISBN】 | 9787515806648 | 【折扣說明】 | 一次購物滿999元台幣免運費+贈品 一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品 一次購物滿3000元台幣92折+免運費+贈品 一次購物滿4000元台幣88折+免運費+贈品
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出版社:工商聯
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ISBN:9787515806648
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作者:王雯雯
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頁數:237
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出版日期:2014-01-01
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印刷日期:2014-01-01
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包裝:平裝
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開本:16開
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版次:1
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印次:1
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字數:200千字
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王雯雯編著的《學會內部審計的65個*招/錢多多財會手冊》是“ 錢多多財會手冊”繫列圖書之一。本書主要內容包括:企業監控之本:內部控制與內部審計、內部控制繫統的整體架構、價值鏈視角下的內部控制設計、內部控制的自我評估與診斷、內部審計的定位與功能、內部審計的實施與技術、內部審計的挑戰與發展趨勢和信息化環境下的內部控制與內部審計。
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《學會內部審計的65個絕招/錢多多財會手冊》
從內部治理的視角,從介紹內部審計基礎理論出發,
在對內部審計進行充分深入調查研究和探討的基礎上
,吸收國內外有關內部審計的新方法,闡述了對資產
、負債、所有者權益、成本費用等內部審計與錯弊防
範。語言輕松活潑,兼具實用性和趣味性,有助於公
司管理者確立加強公司內部審計、重視內部控制和風
險管理的現代企業管理理念,並通過設置最優的內部
審計部門和運用先進的審計方法與靈活的技術手段,
將這種經營理念轉化到不斷強化與完善企業的組織改
革和全面控制行動之中,以增強公司的核心競爭力,
實現公司的可持續發展目標。
《學會內部審計的65個絕招/錢多多財會手冊》
由王雯雯編著。
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第一章 內部審計的基本原理 1.內部審計原理 2.內部審計的作用 3.內部審計的特點 4.識別內部審計的風險 5.**內部審計的發展 6.**內部審計對我國的影響 第二章 內部審計的基本方法 1.審計方法概述 2.審計方法體繫的內容 3.審計的具體方法 第三章 會計錯弊的透析 1.會計錯弊產生的原因 2.會計錯弊的類型 3.會計錯弊的防範方法 4.會計錯弊的特點 5.防範會計錯弊的意義 第四章 原始憑證內部審計技巧與錯弊防範 1.原始憑證的概述 2.審計原始憑證的主要內容 3.審計技巧 4.原始憑證中常見的錯誤及*正 5.原始憑證中的舞弊現像 6.防範錯弊的有效方法 7.案例分析 第五章 記賬憑證內部審計技巧與錯弊防範 1.記賬憑證的概述 2.審計的主要內容 3.審計技巧 4.記賬憑證中常見的錯誤和舞弊形式 5.防範錯弊的有效方法 6.案例分析 第六章 會計賬簿內部審計技巧與錯弊防範 1.會計賬簿的概述 2.審計技巧 3.會計賬簿中常見的錯誤 4.會計賬簿中常見的舞弊形式 5.防範錯弊的有效方法 6.錯賬的*正方法 7.案例分析 第七章 資產類賬戶內部審計技巧與錯弊防範 1.貨幣資金 2.存貨 3.固定資產 4.無形資產 5.應收賬款 6.預付賬款 第八章 負債類賬戶內部審計技巧與錯弊防範 1.短期借款 2.長期借款 3.應付賬款 4.應付票據 5.應交稅費 6.應付職工薪酬 第九章 所有者權益類賬戶內部審計技巧與錯弊防範 1.實收資本 2.資本公積 3.盈餘公積 4.利潤分配 第十章 損益類賬戶內部審計技巧與錯弊防範 1.主營業務收入 2.營業外收入 3.其他業務收入 4.期間費用 5.投資收益 第十一章 成本費用類賬戶內部審計技巧與錯弊防範 1.生產成本 2.制造費用 第十二章 財務報表內部審計技巧與錯弊防範 1.財務報表概述 2.審計的常見方法 3.財務報表的內容、錯弊形式與防範技巧 4.案例 第十三章 會計電算化內部審計技巧與錯弊防範 1.會計電算化概述 2.造成會計電算化錯弊的原因 3.會計電算化中常見的錯弊現像 4.審查方法及防範技巧
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