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  • 信托業內部控制與管理
    該商品所屬分類:經濟 -> 金融
    【市場價】
    318-462
    【優惠價】
    199-289
    【介質】 book
    【ISBN】9787504979872
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    內容介紹



    • 出版社:中國金融
    • ISBN:9787504979872
    • 作者:編者:趙文傑//方燁
    • 頁數:314
    • 出版日期:2015-07-01
    • 印刷日期:2015-07-01
    • 包裝:平裝
    • 開本:32開
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字數:266千字
    • 趙文傑、方燁主編的《信托業內部控制與管理》凝結了華澳**信托有限公司在內部控制與管理方面的探索、實踐以及在項目實施過程中與專業咨詢機構在內控體繫建設方面共同研究的成果。本書通過解析信托公司的治理架構、信托業務流程,對與信托相關的配套政策,輔以大量實務操作生動案例與分析,對信托公司的內控建設的管理內容及業務控制規範進行深度解讀。
    • 趙文傑、方燁主編的《信托業內部控制與管理》 在考量我國銀行業和保險業內部控制體繫建設的實踐 經驗和借鋻金融機構內部控制理論研究的基礎上,闡 述我國信托業內部控制體繫的構建,包括風險的識別 、關鍵控制活動、潛在問題和應對措施。
    • 第一章 內部控制概述
        一、內部控制的發展歷程
        二、內部控制的要素
        三、內部控制與公司治理
      第二章 信托行業內控概述
       第一節 信托行業介紹
        一、信托的歷史起源
        二、中國信托業的發展歷程
        三、中國現代信托行業概況
       第二節 信托行業面臨的風險
       第三節 信托行業監管要求
        一、信托行業監管現狀
        二、信托行業監管趨勢
       第四節 信托行業內部控制概述
        一、信托公司內部控制現狀
        二、信托公司內部控制特點
        三、信托公司內部控制發展方向
      第三章 內部控制與自我評估體繫
       第一節 內部控制體繫介紹
        一、建立卓有成效的內部控制環境
        二、打造以內部控制理念為核心的制度體繫
        三、建立和完善內部控制評價監督機制
       第二節 內部控制自我評估體繫介紹
        一、內部控制自我評估體繫的構建
        二、內部控制自我評估體繫的關鍵要素
      第四章 資金信托業務內部控制與管理
       第一節 資金信托業務的內部控制與管理
        一、資金信托業務概覽
        二、資金信托業務流程風險與內部控制
       第二節 集合信托業務的內部控制與管理
        一、集合信托業務概覽
        二、集合信托業務流程風險與內部控制
       第三節 單一被動信托業務的內部控制與管理
        一、單一被動信托業務概覽
        二、單一被動信托業務流程風險與內部控制
       第四節 融資類信托業務的內部控制與管理
        一、融資類信托業務概覽
        二、融資類信托業務流程風險與內部控制
       第五節 證券投資類信托業務的內部控制與管理
        一、證券投資類信托業務概覽
        二、證券投資類信托業務流程風險與內部控制
      第五章 事務管理類信托業務內部控制與管理
        一、事務管理類信托業務概覽
        二、事務管理類信托業務風險與內部控制
      第六章 固有業務內部控制與管理
        一、固有業務概覽
        二、固有資金標準化投資業務流程風險與內部控制
        三、固有資金非標準化投資業務流程風險與內部控制
      第七章 支持保障體繫內部控制與管理
       第一節 人力資源內部控制與管理
        一、人力資源管理概覽
        二、人力資源管理流程風險與內部控制
       第二節 財務管理內部控制與管理
        一、財務資源管理概覽
        二、財務管理流程風險與內部控制
       第三節 固定資產和無形資產管理內部控制與管理
        一、固定資產管理概覽
        二、固定資產管理流程風險與內部控制
        三、無形資產管理概覽
        四、無形資產管理流程風險與內部控制
       第四節 行政管理內部控制與管理
        一、采購管理概覽
        二、采購管理流程風險與內部控制
        三、印章管理概覽
        四、印章管理流程風險與內部控制
        五、文件及檔案管理概覽
        六、文件及檔案管理流程風險與內部控制
       第五節 信息科技管理內部控制與管理
        一、信息科技管理概述
        二、信息繫統開發流程風險與內部控制
        三、信息繫統運行與維護流程風險與內部控制
      第八章 內部審計在內部控制中的地位
        一、內部審計在內控建設中的作用
        二、內部審計在內控自我評估中的作用
        三、內部審計在內控自我評估中的工作步驟
        四、內控自我評估報告的介紹
     
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