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  • 中國內部審計作實務(從2014年1月1日起執行)(第2版) 經濟 賀志東
    該商品所屬分類:圖書 -> 各出版社圖書
    【市場價】
    585-848
    【優惠價】
    366-530
    【出版社】電子工業出版社 
    【ISBN】9787121372360
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    內容介紹



    出版社:電子工業出版社
    ISBN:9787121372360
    商品編碼:64226931662

    開本:16開
    出版時間:2018-03-01
    頁數:455

    字數:850000
    代碼:108

        
        
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      商品基本信息,請以下列介紹為準
    商品名稱:中國內部審計作實務(從2014年1月1日起執行)(第2版) 經濟 書籍
    作者:賀志東
    代碼:108.0
    出版社:電子工業出版社
    出版日期:2018-03-01
    ISBN:9787121372360
    印次:
    版次:2
    裝幀:平塑單襯
    開本:16開

      內容簡介
    全書共5篇14章。內容包括:內部審計綜合知識(內部審計綜述、內部審計準則)、內部審計作業準則(內部審計證據、內部審計程序、內部審計底稿、內部審計方法、計算機內部審計、後續內部審計、內部審計報告)、內部審計業務準則(經濟責任審計、經濟效益內審)、內部審計管理準則(內部審計管理概述、內部審計部門管理、內部審計計劃管理、內部審計質量控制、內部審計項目管理、內部審計關繫處理、內部審計檔案管理、內部審計培訓管理、內部審計信息)、內部審計實務指南(業務循環內審、銷售與收款循環的內部審計、采購與付款循環的內部審計、生產循環的內部審計、籌資與投資循環的內部審計、現金的內部審計、基建項目內審)等等。在《中國內部審計作實務(從2014年1月1日起執行)(第2版)》末尾作者還精心彙編了新中國內部審計方面法規,以供讀者學習或工作中隨時查閱。

      目錄

    第1篇 內部審計綜合知識 1
    第1章 內部審計綜述 1
    節 內部審計概述 1
    第二節 關於加強審計工作的意見 21
    第三節 審計署關於內部審計工作的規定 24
    第四節 內部審計準則 28
    第2篇 內部審計作業準則 39
    第2章 內部審計證據 39
    節 內部審計證據綜合知識 39
    第二節 內部審計證據的收集、分析和運用 43
    第3章 內部審計程序 50
    節 內部審計準備階段 50
    第二節 內部審計實施階段 51
    第三節 內部審計終結階段 53
    第四節 後續內部審計階段 54
    第4章 內部審計底稿 56
    節 內部審計底稿綜述 56
    第二節 內部審計底稿管理 58
    第5章 內部審計方法 60
    節 內部審計基本方法 60
    第二節 審計調查方法 61
    第三節 審計檢查方法 65
    第四節 內部審計分析方法 68
    第五節 制度基礎內部審計 86
    第六節 計算機內部審計 108
    第6章 後續內部審計 144
    節 後續內部審計綜述 144
    第二節 後續內部審計步驟 146
    第7章 內部審計報告 148
    節 內部審計報告綜述 148
    第二節 內部審計報告編報 152
    第3篇 內部審計業務準則 160
    第8章經濟效益內部審計 160
    節 經濟效益內部審計概述 160
    第二節 經濟效益內部審計方法 161
    第三節 經濟效益內部審計程序 163
    第四節 業務經營內部審計 169
    第五節 質量內部審計實務 176
    第六節 管理內部審計實務 178
    第9章 經濟責任內部審計 191
    節 經濟責任內部審計綜合知識 191
    第二節 經濟責任內部審計相關文案 199
    第4篇 內部審計管理準則 222
    第10章 內部審計管理 222
    節 內部審計管理概述 222
    第二節 內部審計機構 224
    第三節 內部審計人員 228
    第四節 內部審計關繫處理 234
    第五節 內部審計計劃管理 237
    第六節 內部審計培訓管理 242
    第七節 內部審計質量控制 249
    第11章 內部審計信息 282
    節 內部審計信息綜合知識 282
    第二節 內部審計信息處理程序 283
    第12章 內部審計檔案工作 288
    節 綜合知識 288
    第二節 作實務 291
    第5篇 內部審計實務指南 297
    第13章 業務循環內部審計 297
    節 企業的基本業務循環 297
    第二節 銷售與收款循環的內部審計 298
    第三節 采購與付款循環的內部審計 308
    第四節 生產循環的內部審計 332
    第五節 籌資與投資循環的內部審計 343
    第六節 現金的內部審計 352
    第14章 基建項目內部審計 361
    節 開工前期審計 361
    第二節 在建項目審計 367
    第三節 竣工決算審計 375
    第四節 投資效益審計 377
    附錄 內部審計法規彙編 394




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