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    內容介紹



    出版社:北京大學出版社
    ISBN:9787301319789
    商品編碼:10028242731178

    品牌:文軒
    出版時間:2021-01-01
    代碼:49


        
        
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    作  者:李正,劉傑 編
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    定  價:49
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    出 版 社:北京大學出版社
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    出版日期:2021年01月01日
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    頁  數:276
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    裝  幀:平裝
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    ISBN:9787301319789
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    主編推薦
    本書既可以作為會計學、審計學、財務管理類專業的本科生和碩士研究生教材,也可以作為實務界人士自學參考用書。
    目錄
    ●第一章內部控制的基本理論
    第一節內部控制的定義、目標、要索
    第二節建立和實施內部控制的基本原則
    第三節內部控制的歷史沿革
    第四節內部控制的局限性和實施中的常見問題
    復習思考題
    第二章部環境
    第一節組織架構
    第二節發展戰略
    第三節人力資源
    第四節社會責任
    第五節企業文化
    復習思考題
    第三章風險評估
    第一節目標設定
    第二節風險識別
    第三節風險分析
    ……
    內容簡介
    本書是編者在總結多年教學實踐和科研經驗的基礎上編寫而成的。全書共10章:內部控制的基本理論、內部環境、風險評估、內部控制的基本方法、業務循環控制、信息與溝通、內部監督、內部控制評價、內部控制審計、內部控制咨詢,繫統闡述了內部控制的基本概念、基本理論、發展脈絡和實踐經驗。本書注重內部控制課程思政的理論與案例分析,增加了內部控制咨詢的案例和教學內容,使學生既能夠理解內部控制的基本理論,又能夠熟悉內部控制的設計、運行、評價和審計。本書既可以作為會計學、審計學、財務管理類專業的本科生和碩士研究生教材,也可以作為實務界人士自學參考用書。
    作者簡介
    李正,劉傑 編
    李正,雲南財經大學會計學院特聘教授,博士生導師。中國審計學會理事。主持國家社會科學基金、教育部人文社會科學基金、中國博士後科學基金、浙江省自然科學基金、浙江省社會科學基金等十幾項。參與國家自然科學基金、財政部會計準則研究課題、企業內部控制體繫建設等各級各類課題五項。在《會計研究》《中國工業經濟》《審計研究》《中南財經政法大學學報》等期刊發表論文二十多篇。研究方向為會計信息披露、內部審計與注冊會計師審計、商業倫理與社會責任。劉傑,貴州財經大學會計學院副院長、博士、教授,曾任貴州省國際稅收研究會理事等職務,長期從事管理咨詢業務,主要研究領域:大數據審計、內部控制和會計信息化。在《Sustainab等



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