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    該商品所屬分類:圖書 -> 大中專文科
    【市場價】
    286-416
    【優惠價】
    179-260
    【作者】 李鼕輝 
    【出版社】上海財經大學出版社 
    【ISBN】9787564222543
    【折扣說明】一次購物滿999元台幣免運費+贈品
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    內容介紹



    出版社:上海財經大學出版社
    ISBN:9787564222543
    商品編碼:49040999059

    品牌:文軒
    出版時間:2015-09-01
    代碼:35

    作者:李鼕輝

        
        
    "
    作  者:李鼕輝 著 李鼕輝 編
    /
    定  價:35
    /
    出 版 社:上海財經大學出版社
    /
    出版日期:2015年09月01日
    /
    頁  數:184
    /
    裝  幀:平裝
    /
    ISBN:9787564222543
    /
    目錄
    ●前言
    第一章內部審計概述
    第一節內部審計歷史
    第二節內部審計的定義、特征和作用
    第三節審計關繫
    本章小結
    案例賞析
    第二章內部審計機構
    第一節內部審計機構的設置原則
    第二節內部審計機構設置模式
    第三節內部審計機構職責與權限
    本章小結
    案例賞析
    第三章內部審計人員職業道德
    第一節內部審計人員的職業道德
    第二節內部審計人員的執業能力
    第三節內部審計協會
    本章小結
    案例賞析
    第四章內部審計流程
    第一節審計立項與授權
    第二節審計準備
    第三節初步調查
    第四節審計證據與審計工作底稿
    第五節分析性程序及審計測試
    第六節審計報告
    第七節後續審計
    本章小結
    案例賞析
    第五章內部審計管理方法
    第一節內部審計機構管理
    第二節內部審計項目管理
    第三節內部審計質量評價
    第四節內部審計風險及防範
    本章小結
    案例賞析
    第六章內部控制與評價
    第一節內部控制概述
    第二節內部控制自我評價
    第三節內部控制評價報告
    本章小結
    案例賞析
    第七章風險管理審計
    第一節風險與風險管理的概念
    第二節風險管理審計與風險基礎審計
    第三節風險管理審計的程序
    第四節風險管理審計的內容
    本章小結
    案例賞析
    第八章舞弊審計
    第一節舞弊概述
    第二節管理層舞弊與審計
    第三節雇員舞弊與審計
    第四節舞弊的防範
    本章小結
    案例賞析
    第九章經濟效益審計
    第一節經濟效益審計的基本理論
    第二節經濟效益審計的程序
    第三節經濟效益審計的評價標準
    本章小結
    案例賞析
    第十章經濟責任審計
    第一節經濟責任審計概述
    第二節經濟責任審計的特點、範圍、內容
    第三節經濟責任審計的基本程序與評價方法
    本章小結
    案例賞析
    參考文獻
    內容簡介
    《高等院校應用型本科財會繫列特色教材:內部審計》從基本原理簡介、行為規範描述、工作前提概述、操作步驟展示、實踐方法介紹和支持措施闡釋等方面全面地闡述了企業(公司)內部審計機制形成和完善的原理與方法,並且運用繫統化、規範化的方法對內部審計與公司風險管理和內部控制之間的關聯關繫進行了說明。公司內部審計是公司進行有效內部管理所必須實施的一種獨立、客觀的自我監督、自我控制、經營規範保證與服務咨詢活動,其根本目的是為公司增加價值並提高經營效果與效率。



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