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  • 基於大數據的內部控制 圖書
    該商品所屬分類:圖書 -> 大中專教材
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    內容介紹



    出版社:立信會計出版社
    ISBN:9787542966704
    商品編碼:10035842938265

    品牌:文軒
    出版時間:2021-07-01
    代碼:30


        
        
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    作  者:徐禮禮,謝富生,胡煜中 編
    /
    定  價:30
    /
    出 版 社:立信會計出版社
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    出版日期:2021年07月01日
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    頁  數:116
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    裝  幀:平裝
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    ISBN:9787542966704
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    主編推薦
    本書是應用型本科學校會計學與財務管理專業繫列教材之一。全書共13章,分三個部分,第一部分理論篇包括第1章企業內部控制概述,第2章大數據時代的內部控制,第3章互聯網金融企業的風險管控要點。第二部分技術篇介紹了第4章人力資源管理,第5章資產管理,第6章公司財務管理,第7章互聯網金融業務管理。第三部分實戰篇包括第8章財務報表管理控制——上市公司,第9章大數據與會計信息化,第10章大數據環境下的雲審計,第11章大數據影響下的財務共享,第12章基於大數據的銀行內部控制,第13章基於大數據的高校內部控制建設等
    目錄
    ●第一章企業內部控制概述
    第一節內部控制概述
    第二節內部控制實踐的重要立法與研究
    第三節內部控制體繫構建流程
    第二章大數據時代的內部控制
    第一節大數據技術概述
    第二節大數據下的內部控制特點
    第三節人工智能技術及其在內部控制中應用
    第四節大數據下基於個性化需求的內部控制信息披露
    第三章企業的風險管控要點
    第一節企業風險管控的概念
    第二節企業內部審計的改變
    第三節企業內部審計存在的問題及原因
    第四節企業內部審計的風險管理措施
    第四章大數據與會計信息化
    第一節從會計電算化到會計信息化
    第二節雲會計平臺——會計信息化的新趨勢
    第三節雲會計在中小企業會計信息化的應用
    ……
    內容簡介
    《基於大數據的內部控制》就是一本大數據時代企業內部控制應用的書籍。本書從內部控制的理論、技術和應用三個方面展開討論,理論部分著重討論了企業內部控制的概念、大數據時代內部控制存在的問題和企業的風險管控要點,應用部分著重討論了大數據與會計信息化、大數據環境下的雲審計、大數據影響下的財務共享、基於大數據的銀行內部控制和基於大數據的高校內部控制建設等內容。
    本書是一本大數據時代下內部控制理論和實踐相結合的書籍,適合內部控制的從業人員、內部控制入門讀者或者對內部控制有濃厚興趣的讀者學習和參考,也適合想從事大數據領域相關學習的讀者獲取相關知識。



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