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    該商品所屬分類:圖書 -> 管理實務
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    內容介紹



    出版社:立信會計出版社
    ISBN:9787542970916
    商品編碼:10061057121982

    品牌:文軒
    出版時間:2022-08-01
    代碼:45


        
        
    "
    作  者:洪宇 編
    /
    定  價:45
    /
    出 版 社:立信會計出版社
    /
    出版日期:2022年08月01日
    /
    頁  數:224
    /
    裝  幀:平裝
    /
    ISBN:9787542970916
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    主編推薦
    推廣關鍵詞(內控、企業內控、內控體繫、應用指引、內部控制/內控五要素、企業主要業務內部控制、企業其他業務內部控制、內控評價、內控審計) 1.理論聯繫實務,按內部控制理論體繫結合企業實際業務流程編排教材的整體框架,培養讀者內部控制思維的同時,鍛煉應用理論知識解決實際問題的能力。 2.教材精選了近年注冊會計師考試、高級會計師考試等涉及內部控制的試題,以二維碼形式列示,同時在書末附上兩套綜合測試習題與答案,供同步學習使用。 3.本教材既適用於會計、審計、財務管理等專業的教學,也可幫助正在從事會計實務崗等
    目錄
    ●第1章企業內部控制導論
    內容提要
    重點難點
    學習目標
    知識框架
    1.1企業內部控制概述
    1.2國外內部控制的演進歷程
    本章小結
    重要概念
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    第2章內部控制基本理論
    內容提要
    重點難點
    學習目標
    知識框架
    2.1COSO內部控制內容的實踐
    2.2我國企業內部控制基本框架
    2.3公司治理下的內部控制
    本章小結
    重要概念
    推薦閱讀資料
    第3章內部環境
    內容提要
    重點難點
    學習目標
    知識框架
    3.1內部環境概述
    3.2組織架構
    3.3發展戰略
    3.4人力資源
    3.5社會責任
    3.6企業文化
    本章小結
    重要概念
    推薦閱讀資料
    第4章風險評估與應對
    內容提要
    重點難點
    學習目標
    知識框架
    4.1目標設定
    4.2事項識別
    4.3風險評估
    4.4風險應對
    本章小結
    重要概念
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    第5章控制活動
    內容提要
    重點難點
    學習目標
    知識框架
    5.1內部控制假設
    5.2內部控制方法
    5.3正式控制與非正式控制之問的關繫與協同
    本章小結
    重要概念
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    第6章信息溝通與內部監督
    內容提要
    重點難點
    學習目標
    知識框架
    6.1信息傳遞與溝通
    6.2內部監督
    本章小結
    重要概念
    推薦閱讀資料
    第7章企業主要業務內部控制
    內容提要
    重點難點
    學習目標
    知識框架
    7.1資金活動內部控制
    7.2采購業務內部控制
    7.3銷售業務內部控制
    7.4資產管理內部控制
    7.5財務報告內部控制
    本章小結
    重要概念
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    第8章企業其他業務活動內部控制
    內容提要
    重點難點
    學習目標
    知識框架
    8.1研究與開發活動內部控制
    8.2工程項目內部控制
    8.3擔保業務內部控制
    8.4業務外包內部控制
    本章小結
    重要概念
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    第9章企業內部控制支持繫統
    內容提要
    重點難點
    學習目標
    知識框架
    9.1全面預算管理
    9.2合同管理
    9.3內部信息傳遞
    9.4信息繫統
    本章小結
    重要概念
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    第10章內部控制評價與內部控制審計
    內容提要
    重點難點
    學習目標
    知識框架
    10.1內部控制評價
    10.2內部控制審計
    本章小結
    重要概念
    推薦閱讀資料
    內部控制模擬試題
    模擬試題(一)
    模擬試題(二)
    內部控制模擬試題參考答案
    模擬試題(一)參考答案
    模擬試題(二)參考答案
    參考文獻
    內容簡介
    內部控制是現代企業管理的重要組成部分,越來越受到理論界和實務界的重視。《內部控制》是一本講解企業內部控制體繫架構、基本概念與基本原理的教材,以內部控制五要素和《企業內部控制應用指引》的18項應用指引為基礎,構建了教材的基本框架。本教材注重講述內部控制的基本理論和實施技巧,既適用於會計、審計、財務管理等專業的教學,也可幫助正在從事會計實務崗位工作的人員進一步學習內部控制的相關理論知識。
    作者簡介
    洪宇 編
    青島理工大學琴島學院會計繫審計教研室主任。主要從事經濟法、審計與內控方面的教學與研究工作。主持並參與多項省級課題,發表數篇論文,主編了《經濟法》《內部控制》,副主編《政府審計》。承擔《審計學原理》《審計實務》《內部控制》《政府審計》《內部審計》等多門課程。2018、2019、2020年度青島理工大學琴島學院優秀教師。



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