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金融機構審計實務指南 圖書
該商品所屬分類:圖書 -> 審計
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內容介紹



出版社:人民郵電出版社
ISBN:9787115567376
商品編碼:10035671735661

品牌:文軒
出版時間:2021-08-01
代碼:110


    
    
"
作  者:金融機構審計編審委員會 編
/
定  價:110
/
出 版 社:人民郵電出版社
/
出版日期:2021年08月01日
/
頁  數:392
/
裝  幀:平裝
/
ISBN:9787115567376
/
主編推薦
《金融機構審計實務指南》旨在幫助審計從業人員提升審計技能,完善審計制度。 (1)審計行業業內人士操刀,金融機構審計誠意之作。本書由一線審計工作者傾情打造,凝結其20餘年實務工作經驗。 (2)內容豐富,聚焦全流程。書中不光介紹金融機構審計的一些基本概念,還詳細介紹了風險評估、舞弊的審計應對、主要業務循環審計,以及審計報告及管理建議。 (3)知識點詳細,手把手提升審計技能。本書涵蓋1000+金融機構審計實操知識點詳解,詳細介紹了實務工作中的所有審計知識點,幫助提升審計技能。 (4)多平臺、多等
目錄
●第一部分管理審計1
第一章內部審計流程2
第一節內部審計流程概述2
第二節內部審計流程思路2
第三節現場審計方式3
第四節非現場審計方式19
第二章公司治理審計21
第一節公司治理審計概述21
第二節公司治理審計思路25
第三節公司治理審計案例36
第三章內部控制審計39
第一節內部控制審計概述39
第二節內部控制審計思路48
第三節內部控制審計案例74
第四章全面風險管理審計75
第一節全面風險管理審計概述76
第二節全面風險管理審計思路92
第三節全面風險管理審計案例101
第五章薪酬績效審計102
第一節薪酬績效審計概述102
第二節薪酬績效審計思路106
第三節薪酬績效審計案例117
第六章經濟責任審計120
第一節經濟責任審計概述120
第二節經濟責任審計思路124
第三節經濟責任審計案例137
第七章信息科技外包業務審計140
第一節信息科技外包業務審計概述140
第二節信息科技外包業務審計思路143
第三節外包業務審計案例155
第八章信息繫統審計157
第一節信息繫統審計概述157
第二節信息繫統審計思路165
第三節信息繫統審計案例173
第九章舞弊審計175
第一節舞弊審計概述177
第二節舞弊審計思路182
第三節舞弊審計案例解析199
第二部分金融業務審計203
第十章存款業務審計204
第一節存款業務審計概述204
第二節存款業務審計思路209
第三節存款業務審計案例210
第十一章表內信貸審計211
第一節表內信貸業務審計概述211
第二節表內信貸業務審計思路214
第三節表內信貸業務審計案例219
第十二章同業業務審計220
第一節同業業務概述220
第二節同業業務審計思路222
第三節同業業務審計案例228
第十三章外彙業務審計232
第一節外彙業務審計概述232
第二節外彙業務審計思路237
第三節外彙業務審計案例241
第十四章反洗錢審計244
第一節反洗錢審計概述244
第二節反洗錢審計思路252
第三節反洗錢審計案例269
第十五章征信合規及信息安全審計270
第一節征信合規及信息安全審計概述270
第二節征信合規及信息安全審計思路273
第三節征信合規及信息安全審計案例282
第三部分其他類型金融機構審計285
第十六章保險業金融機構審計286
第一節保險業金融機構審計概述286
第二節保險業金融機構審計思路288
第三節保險業金融機構審計案例298
第十七章支付機構審計310
第一節支付機構審計概述310
第二節支付機構審計思路315
第三節支付機構審計案例322
附錄1349
附錄2352
附錄3358
附錄4366
附錄5373
附錄6376
附錄7381
內容簡介
金融活動貫穿經濟社會運行的各個方面,涉及金融機構、金融市場和金融活動參與者的各種行為,針對的也是層出不窮的金融創新,因此金融領域的審計需求往往呈現出範圍較廣、內容龐雜等特點,這也大大增加了審計工作的難度。本書旨在幫助金融機構審計從業人員提升審計技能,完善審計制度。《金融機構審計實務指南》由多位審計行業內人士聯袂打造,結合金融機構審計工作的現實問題和審計流程的主要節點及創新思路,從三大方面繫統地介紹了公司治理審計、內部控制審計、風險管理審計、薪酬績效審計、經濟責任審計、信息科技外包業務審計、信息繫統審計、舞弊審計、存款業務審計、表內信貸審計、同業業務審計、外彙業務審計、反洗錢審計、征信合規及信息安全審計、保險業金融機構審計、支付機構審計等。書中大量案例、技巧均來自作者多年的實務工作積累,具有一定的代表性,能幫助讀者掌握審計技巧及實務,獲得快速成長和進階。本書是金融機構審計人員工具書。《金融等
作者簡介
金融機構審計編審委員會 編
張 鋒 工商管理碩士和軟件工程碩士,碩士生校外兼職導師、國際信息繫統審計師、國際注冊內部審計師,在大型集團上市公司從事內部審計工作20年。白昱 南開大學研究生,在某壽險公司審計部從事內部審計工作,擁有豐富的保險行業內部審計經驗,現任審計團隊主管。叢珊 碩士,金融風險管理師、審計師、注冊反舞弊師、管理會計師、精益產品經理、產品總監、數據分析師、特許金融分析師等,近年為金融行業多家銀行、保險企業提供內部審計與監管審計專業服務,歷任會計師事務所審計項目經理、軟件公司解決方案工程師,現任某公司業務咨詢顧問。鄧蘭蘭 注冊稅務師、會計師、土地評估師,從事財務、審計工作多年,現任等



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