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內部審計
該商品所屬分類:圖書 -> 審計
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內容介紹



出版社:廈門大學出版社
ISBN:9787561576762
商品編碼:66692885724

品牌:文軒
出版時間:2020-01-01
代碼:52


    
    
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作  者:張紅英 編
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定  價:52
/
出 版 社:廈門大學出版社
/
出版日期:2020年01月01日
/
頁  數:270
/
裝  幀:平裝
/
ISBN:9787561576762
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目錄
●第一章 公司治理與內部審計
第一節 公司治理
第二節 內部審計的產生與發展
第二節 內部審計的性質
第四節 國際內部審計師協會與中國內部審計協會
第五節 國際注冊內部審計師
第二章 內部審計規範
第一節 內部審計準則概述
第二節 內部審計人員職業道德規範
第二節 內部審計質量控制
第三章 內部審計程序
第一節 審計準備階段
第二節 審計實施階段
第三節 審計終結階段
第四節 後續審計
第四章 審計證據
第一節 審計證據的含義、類型和標準
第二節 審計證據的獲取和評價
第五章 審計工作底稿
第一節 審計工作底稿的含義和編制目的
第二節 審計工作底稿的分類
第三節 審計工作底稿主要內容和編制
第四節 審計工作底稿的復核制度、管理和查閱
第五節 審計檔案工作
第六章 內部審計重要性與審計風險
第一節 內部審計重要性
第二節 內部審計的審計風險
第七章 內部審計方法
第一節 內部審計技術方法
第二節 分析程序
第八章 內部控制審計
第一節 內部控制概述
第二節 內部控制審計
第九章 舞弊審計
第一節 舞弊審計概念及一般原則
第二節 舞弊的預防、檢查、報告
第三節 現金舞弊案例
第十章 風險管理審計
第一節 企業風險管理審計概述
第二節 企業風險管理框架
第三節 風險管理審計的主要階段
第四節 風險管理審查與評價的基本方法
第五節 企業風險管理審計的內容
第十一章 人際關繫與內外協調
第一節 人際關繫
第二節 內部審計與外部審計的協調
第十二章 信息繫統內部控制及其審計
第一節 信息繫統審計概述
第二節 計算機會計信息繫統的特點
第三節 計算機會計信息繫統對傳統內部審計的影響
第四節 計算機會計信息繫統內部控制
第五節 計算機會計信息繫統內部控制及其審計
第十三章 內部審計報告
第一節 內部審計報告的定義和編制原則
第二節 審計報告的主要內容
第三節 審計結果的交流與溝通
第四節 審計報告的呈報與保管
第十四章 經濟責任審計
第一節 經濟責任審計概述
第二節 經濟責任審計的特點、內容及評價
第三節 經濟責任審計的基本程序與評價方法
第十五章 績效審計
第一節 績效審計概述
第二節 績效審計的內容
第三節 績效審計的程序
第四節 績效審計的方法
第五節 績效審計的評價
參考文獻
內容簡介
內部審計是"外部審計"的對稱。由部門、單位內部專職審計人員進行的審計。旨在幫助部門、單位的管理人員實行有效的管理。本教材介紹內部審計的原理與方法,包括內部審計的特征,內部審計的人員與行業協會,內部審計主要方法,內部控制自我評價,舞弊審計,經濟效益審計,風險管理審計等內容。每章附有案例分析及思考題。



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