作 者:孫偉航 著
定 價:69
出 版 社:紅旗出版社
出版日期:2023年05月01日
頁 數:248
裝 幀:平裝
ISBN:9787505153240
內部審計就如同企業裡的“醫生”,為企業的經營把脈,發現企業在戰略發展、運營管理、內控體繫等方面的風險點和漏洞,並提供解決方案,從而保證企業健康、有序、高效的發展。作為國企資深財務專家,作者善於運用通俗易懂的場景式語言,讓讀者在輕松的閱讀環境中掌握內部審計的思維模式和實務方法。
●引子
01成立審計部
審計雙軌制/003
招聘新人/009
內部審計不隻是審計/013
什麼人可以做內審/017
02審計前的準備
新人報到/025
審計的四性/030
制訂審計計劃/034
內部審計通知書/045
審計方法/051
審計證據/061
後續審計/064
03內部審計審什麼
貨幣資金審計/071
收入審計/096
付款審計/117
存貨管理審計/125
固定資產審計/134
人力資源審計/145
財務管理審計/155
離任審計/167
04舞弊應對
收到一封舉報信/175
談話技巧/186
證據從哪裡來/200
報表舞弊怎麼審/210
05報告及歸檔
審計報告/223
審計檔案管理/229
番外審計人員的路在何方/235
內部審計工作涉及公司經營的每一個環節,小到一份經濟合同、一張財務報表,大到業務流程、部門績效,甚至公司的投資活動和戰略決策,都與內部審計息息相關,其重要性不言而喻。作為國企資深財務專家,作者善於運用通俗易懂的場景式語言,讓讀者在輕松的閱讀環境中掌握內部審計的思維模式和實務方法。本書分為6大模塊:審計部門機制、審計前的準備、審計內容、舞弊應對、審計報告與歸檔、審計人員技能與職業發展。全書繫統地講解了做好企業內部審計推薦的知識和技能,從思維模式、專業知識和實務方法3個層面,幫助審計人員掌握審計思維和方法,提升專業能力,是可以隨時翻查的案頭書和工具書。
孫偉航 著
孫偉航注冊稅務師,國企資深財務專家,長期奮戰於財務一線,專欄作家,作品曾發表於《中國稅務報》等報刊,出版有《一本書掌握會計實務》(2015)、《騰訊公關法》(2018,合著)、《一本書讀懂財務管理》(2020)等。